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今年7月份有个6000元的物品应做账在原材料里,但是我给他做账到管理费用里了,这个月怎么做调整分录?

2026-01-11 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-11 15:27

您好,
借:原材料
贷:管理费用

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快账用户3624 追问 2026-01-11 15:28

用友T3上系统上做账管理费用可已写贷方数吧?

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齐红老师 解答 2026-01-11 15:30

这个你试下行不行,不行就借方写负数

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快账用户3624 追问 2026-01-11 15:30

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2026-01-11 15:32

不客气,很高兴为你服务

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您好,
借:原材料
贷:管理费用
2026-01-11
同学,你好
你跨年了,是吗?
2026-01-11
你好 先冲销暂估,借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 然后根据发票入账,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2023-02-22
你好;    这个你们支出涉及损益科目吗 ? 你12月 怎么挂账的  
2022-03-14
哈哈,这个不需要调账的哈。就那样了
2022-03-13
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