您好,
借:原材料
贷:管理费用

有一笔款是2021年12月份30号支出的,但是到2022年1月初才原路返回给我们,备注是账号出错,请问这笔应该怎么处理?这是他的分录要怎么做?然后就是用不用做调整?然后他的入账是在哪一个时间点?就是他的材料应该是放在1月份入账吗
老师,我收到了12月份暂估的材料发票,他是专用发票,这个账我是做在2月份账里,怎么做会计分录?
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
老师好,我在12月份少录的一笔凭证,正常应该录 借:管理费用5409.30 贷:预付账款5409.30 但是我们有录入这笔分录。我想在今年1月补录,应该怎么做调整
你好 我去年10月份的时候做账录错了一个科目,买材料给运费应该录库存商品科目的,我录错到主营业务成本了,我现在冲红更正到3月的账里面,我12月的季报那些都报了,现在是报汇算清缴年报,要怎么做以前年度损益调整
我们公司本来就是亏损,但是汇算清缴肯定会有调增调减的项目,那这个调整之后要怎么做,财务报表才会和调整之后一致
老师好,公司申请了科小,汇算的时候必须要申报研发那张表吗?申报科小成功了,但是没有研发费用发票
老师好,公司购入了固定资产,正常折旧,没有享受一次性扣除政策,汇算清缴的时候还需要填资产折旧表吗
企业收到微信现金,不转银直接购买商品或发工资可以吗?
24年已经确认的未开票收入,现在需要补开发票,有什么符合规定的政策文件吗?
小规模纳锐人出售了一个机动车,怎么开具普票
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我有点晕了呢
老师,民非企业用税务开发票和用财政开发票有什么区别?
老师好,跨区域事项预交增值税是不是有起征点呢
买货不给发票,怎么办?可以用合同,发货单收据弄吗?
用友T3上系统上做账管理费用可已写贷方数吧?
这个你试下行不行,不行就借方写负数
好的,谢谢
不客气,很高兴为你服务