您好,当月不认证的计入“应交税费-待认证进项税额”,其他对的

请问当月收到进项发票当月认证计入“应交税费-应交增值税(进项税额)” 当月不认证的计入“应交税费-待抵扣进项税额” 这样对吗
老师,请问当月认证了增值税发票,会计分录应该是不是这样 借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:应交税费-应交增值税待认证进项 还是就是当时有销项税额,需要做进项税额转出吗,怎么做账?
收到本月进项发票本月认证,增值税计入应交税费_应交增值税(进项税额) 收到本月进项发票未认证计入应交税额_应交增值税(待认证进项税额) 收到上月开出进项发票,这个月进项税计入什么科目?
收到的进项发票,进项税额(当月不一定认证),是放在待认证进项税额里,还是应交税-应交增值税-进项税额里?月末认证抵扣后,分录如何?
不是当月不认证,借方应交税费-待认证进项税额,月末 待认证抵扣转出 不应该是贷方 应交税费-待认证进项税额吗/
2025.12,27日会计把还本付息报销单子交给融资部走流程,融资部1.09日报销单没有交给出纳,造成逾期付利息2天,谁的责任,会计的责任吗?
政府部门对专精特新中小企业的门槛要求是年销售额2000万以上,请问这2000万是含税还是不含税的?
出口的货物被退回 交的关税跟增值税我们能勾选嘛
卖了一个固定资产,导致增值税收入和企业所得税收入不一致,有没有关系
老师,请问文化事业建设费是根据什么申报?
企业投产证明 那里找
比方说一张发票,有几十条明细。也就有很多单位(个,件,只……),和数量。那么一条条录入凭证就太麻烦了,可以直接按发票标的数量,统算个总数量,然后单位统用个吗?
员工年终奖,员工在别的公司又发工资,他的年终奖要单独计税吗?那如果发的时候注明的事奖金呢?
老师,您好!请问一下您 研发人员是管理人员和研发人员来分百分比确认,请问研发人员出差的费用是否要按管理费用和研发费用分摊后入账呢? 谢谢老师指导!
老师,我想问一下同一个注册地,可以注册两个公司吗?
次月认证分录怎么写
借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
您好,更正下 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
好的谢谢老师
不客气的,祝学习愉快