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收到的进项发票,进项税额(当月不一定认证),是放在待认证进项税额里,还是应交税-应交增值税-进项税额里?月末认证抵扣后,分录如何?

2023-04-14 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-14 16:29

是放在待认证进项税额里

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是放在待认证进项税额里
2023-04-14
您好,现在待抵扣进项税不用了 如果会计拿到凭证时,后面没有发票,但是要确认费用,那就会有待认证进项税额科目了
2020-12-10
应交税费-应交增值税-待认证进项税额
2021-07-02
 你好,是的,凭证就是这样做。
2023-05-16
您好,当月不认证的计入“应交税费-待认证进项税额”,其他对的
2020-12-11
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