咨询
Q

老师,请问当月认证了增值税发票,会计分录应该是不是这样 借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:应交税费-应交增值税待认证进项 还是就是当时有销项税额,需要做进项税额转出吗,怎么做账?

2022-05-05 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-05 10:36

您好,是的,认证的分录是对的,销项税额为啥要转出啊?

头像
快账用户4965 追问 2022-05-05 10:42

比如当月的销项税额是200,进项税额是1000,是否需要做账?

头像
齐红老师 解答 2022-05-05 10:43

这个需要 分录是  借 未交增值税 800  贷 应交税费 应交增值税 转出我IE交增值税800

头像
快账用户4965 追问 2022-05-05 10:47

如果下个月又有销项税300,当月没有进项税,又是否做账呢

头像
齐红老师 解答 2022-05-05 10:48

相反方向做,金额300,这样

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,是的,认证的分录是对的,销项税额为啥要转出啊?
2022-05-05
您好,第一这个是否结转都是可以的,看您的做账习惯,第二没认证 只计入待认证进项税额 认证了 下转到进项税额呢
2021-04-01
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
您好, 没错 您说的这个步骤很详细
2022-06-10
对的是的,没有问题的。
2022-10-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×