就是说人家挂靠在你公司,那么你是按照你的收入来处理,如果是他自己结账的话,这个就不构成你的收入呀。

老师,我们公司是一家租赁公司,有两台车是挂在我们公司名下的,有的单是他们自己拿单去结账了,月结的单子就由我们公司收到款,再由我们付给他。他们自己去结账的单子我要怎么做账,还有我们要付给他的,把每个月汇总好,我销售时做的是:借应收账款2万 贷主营业务收入_2号车 2万 收到货款就直接记 借应付账款2万 贷 应收账款 2万 这样可以吗
邹老师,您好,我司是一个租赁公司,有2台车是别人挂在我司的,我借:应收账款 贷主营业务收入 有的单子是他自己走结账了,你要怎么确认收入
老师您好!我公司是小规模纳税人。有其他合作单位的项目从10月起挂靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才报数据给我们,工资也是没有计提。可以把10月-11月的确认收入放在12月挂账作应收账款,员工10-11月的工资挂账作应付职工薪酬吗?以下分录是否正确呢:确认收入时时:借:应收账款 贷:主营业务收入 计提工资时 借:劳务成本 贷: 应付职工薪酬。 老板私人垫付工资:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款
老师,我们租赁设备收到租金通过“预收账款”挂账,斋之前供应商给承租人垫付了部分租金,本来承租人支付了是要退回垫付款的,现在不用退回,我需要确认收入,我上月做了“借:其他应付款,贷:预收账款 ”我感觉有点不对, 是不是应该直接“借:其他应付款;贷:主营业务收入”好一点,老师,你帮我看看,谢谢
本公司主营业务是租赁农民的土地使用税,然后将土地使用权转租给其他的农业生产者,赚取差价。2022年与一个自然人签订了805万的土地租赁合同,将一块土地租赁给自然人,但是自然人签订了后没有缴纳土地租赁,年末确认收入时,公司认为只能收入160万的租赁费,期末做账借应收账款160万贷主营业务收入160万。同时结转土地租赁成本760万。请问老师,公司未按照合同确认805万收入,而是确认160万收入,是否合理?是否违反企业所得税法。
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
那我要怎么做这个分录
如果这个款项,没有走你的账,你没有开具票据,你不做处理。
但是我又做了主营业务收入,我要怎么转出去啊
这个钱,你的意思是说,就有一部分钱是从你公司账上找你确认的收入,对吧。
是的,那我要怎么做这个分录
你好老师,如果他来找我结账,这个单我司未收到,我做了 借应收账款 XⅩ 2万,贷主营业务收入 车子 2万 ,我如果收到款,借 库存现金2万,货应收账款 ⅩⅩ 2万,再付他,再做 借应付账款 车子 2万 贷库存现金2万,这样做对吗
如果说啊,有这个收入是之前年度的,你就用上面的分录,如果说是本年度的收入才是用这个分录
这些都是本年度的
如果说都是本年度的,用第二个分录就可以了。就是后面给的这个分录。