你好是的,是这么做的。
请问,本公司借款给A公司,本公司做账时,是借记“其他应收款”吗?
老师 公司A做的凭证是: 借:应收账款 60000贷:其他应付款B公司60000 公司A付给公司B的时候 做了借其他应付B公司60000 贷银行存款 我想问的是,公司A给公司B开了张专票,这个税B公司怎么抵扣怎么做账
本公司打款给其他公司30000,属于借款,借:其他应收款30000,贷:银行存款30000。还款时反过来做吗
我公司借款给A公司,A公司也借款给我公司,是否其他应收和应付科目都要记呢
您好,请问当时记账把科目挂错了,收到A公司的借款,本应挂在“贷方:其他应付款”,放在应收款了,请问怎么调账?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?