同学,你好 借:应收款 贷:其他应付款

您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
老师,请问,公司借老板的钱借银行存款贷其他应付款后面老板自己在花钱的时候,挂他的账时,借其他应付款,还是挂其他应收款,
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师请问一下,影响利润的账怎么调,22年的账,科目挂错了,借方应该挂管理费用,他挂在其他应收款,这种怎么调整。现在23年了,跨年度了
您好,请问当时记账把科目挂错了,收到A公司的借款,本应挂在“贷方:其他应付款”,放在应收款了,请问怎么调账?
放在其他 应收款了,是借:其他应收款,贷:其他应付款,对吗
同学,你好 嗯嗯,是的