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公司19买了一批工程物资,然后没有取得发票,物资用于在建工程了,19年付款了,20年取得发票了,19年20年分別怎做账

2020-12-12 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-12 17:20

你好,19年,会计分录为 借工程物资, 贷银行存款, 借在建工程, 贷工程物资 20年, 借应交税费--应交增值税(进), 借工程物资(负数) 借工程物资 贷在建工程

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快账用户6300 追问 2020-12-12 17:39

20年的分录不太明白

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齐红老师 解答 2020-12-12 17:42

你好,那个不太清楚的,

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快账用户6300 追问 2020-12-12 17:46

那在建工程两年的金额对冲后为0了?没有在建工程了?

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快账用户6300 追问 2020-12-12 17:48

是不还要有一笔分录?

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齐红老师 解答 2020-12-12 17:49

20年收到发票时只对进项税对冲, 借应交税费--应交增值税(进), 借工程物资(负数) 借工程物资(进项税部分) 贷在建工程

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快账用户6300 追问 2020-12-12 17:52

好的,明白了

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齐红老师 解答 2020-12-12 17:57

你好,应该。祝你周末快乐

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你好,19年,会计分录为 借工程物资, 贷银行存款, 借在建工程, 贷工程物资 20年, 借应交税费--应交增值税(进), 借工程物资(负数) 借工程物资 贷在建工程
2020-12-12
你好    你走利润分配-未分配利润来 调平处理  
2021-04-23
1,这里暂估处理没问题 2,这里冲减 借,应付帐款 贷,在建工程 3,这样处理可以的,没问题 4,你现在把多的固定资产转出,多计提的折旧也需要冲减,涉及到损益类用以前年度损益调整处理
2021-04-18
您好,无法取得发票,计入营业外支出,到时候纳税调增。
2023-12-28
你好,做无票收入就可以的。
2023-12-01
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