你好,19年,会计分录为 借工程物资, 贷银行存款, 借在建工程, 贷工程物资 20年, 借应交税费--应交增值税(进), 借工程物资(负数) 借工程物资 贷在建工程

公司19买了一批工程物资,然后没有取得发票,物资用于在建工程了,19年付款了,20年取得发票了,19年20年分別怎做账
工程公司,20年暂估了成本,21年才取得发票,请问怎么冲暂估?是借:以前年度损益调整 贷:应付账款(红字),取得发票入账,借:以前年度损益调整,贷:应付账款(某公司)蓝字,是这样做吗?
一个在建工程去年已经在账上做了完工确认,且今年做了分期摊销,但是现在又付了一笔款,且这笔款无法取得发票怎么做账?
老师,我们22年买的空调33万,发票22年收到13万,然后24年收到20万 ,当时的13万计入了工程物资,我现在收到的20万发票怎么做账呢
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
20年的分录不太明白
你好,那个不太清楚的,
那在建工程两年的金额对冲后为0了?没有在建工程了?
是不还要有一笔分录?
20年收到发票时只对进项税对冲, 借应交税费--应交增值税(进), 借工程物资(负数) 借工程物资(进项税部分) 贷在建工程
好的,明白了
你好,应该。祝你周末快乐