你好同学 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 -社保费 其它应付款-社保费 支付时 借应付职工薪酬 -社保费 其它应付款-社保费 贷:银行存款
单位员工不在单位工作,他的社保含单位部分和个人部分,都由单位承担,分录怎么做,谢谢!
老师,单位给员工缴纳社保,员工离职了,最后一个月社保单位和个人部分都由我们单位承担,账务怎么处理呢?
老师离职人员社保单位部分和个人部分都由个人承担是不是计提社保时就少计提该人员的单位部分,交社保时该单位部分和个人部分都记到其他应收款里
我们单位有一个员工,他的保险单位部分还有个人部分都完全由企业承担,那这样的分录怎么做呀?
正常员工一个月社保单位承担880.44,个人承担368.64,可是我们单位单位只承担500,单位需要承担的380.41从应付工资前扣除,假如一个员工一个月工资4460,扣除个人应承担单位部分380.44,应付工资4079.56,再扣除个人社保部分368.64,实发工资3710.92。现在做内账,单位承担社保部分500记入管理费用-社保单位部分,其他怎么写分录?
个税更正申报了 去窗口退了,多久可以退到?
全年一次性奖金个税怎么申报
老师,好。我们是24年6月份成立的公司,一直没收入,之前也没费用产生,今年4月份开始有费用产生,我计入到管理费用的各个明细里面呢?还是开办费呢?
公司在筹建期间购入了几台设备,目前公司还未投产,那么这几台设备的折旧费入什么科目合理点呢?
老师,这边有个园区是做单招培训的,园区有食堂和超市,有人承包超市交了保证金是借银行存款贷:其他应付款-保证金吗?这边是小规模公司
老师,新公司对外提供服务,项目是跟第三方合作的。新公司已经对外开票收款了,第三方还未开票给新公司,这样可以先暂估入账第三方的票吗?
4月汇率7.1775,预收美元47189, 借方:银行存款342224.07 财务费用-汇兑损益-3520.02 贷方:预收账款 338699.05 5月确认收入,5月汇率7.2008 借方:应收账款339798.55 贷方:主营业务收入 339798.55 那么问题 跨月会有汇率差异,怎么搞
全年一次性奖金个税怎么申报
老师,老板开了一张红字发票,但是业务是之前月份发生的,钱也没有收到,现在怎么做账?
采购的商品不入库 直接销售怎么账务处理
管理费用明细是什么
你好同学计提职工社保费
他的个人部分是不是工资?
你好同学,这里都是可以计入计提社保里的,他没工作不好放工资里
好的,谢谢老师!
你好同学不客气满意请同学五星好评