你好 计提社保 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——社保(企业部分) 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保(个人部分) 库存现金/银行存款 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款

老师您好!商贸企业管理人员的社保分录怎么做?
老师您好!工业企业员工社保分录怎么做呢?
老师您好商贸企业计提工资,房租水电费怎么做分录呢?
企业承担部分的养老保险费怎么做会计分录?管理人员的
老师您好,员工社保个人部分公司负担了,会计分录怎么做
老师,您好!请教 筹建期发生的开办费用汇算清缴是否需要全额调增呢?谢谢
电费发票现在有什么开了个什么基金,普通发票不征税的,这个怎么入账?
老师单位职工社保按100档交,其他按60放交可以不
老师,你好。公司的基本户如果改成图内的名称,有什么影响吗
企业申请了高新技术企业,在税务方面有税收优惠吗
老师,当月已经增值税已经申报完毕也已缴款,还能做进项税额转出吗?
老师你好,请问公司给员工购买社保和公积金基数分别如何确定?是每个月填上月实际实发工资为基数吗?
我们老板对私收到钱跟我报销,里面收到的和她直接用来付款的相减 ,是不是就是她的往来,比如她收到100,再支出去150,余额负50就是公司欠她的?正数就是她要转给公司的?
老师好 原材料进到主营业务成本里面 也要自己在财务软件里面做分录的吧 我看了前面的会计 没有一个做的会计财务软件 结转的时候不会自动带入吧
办公司,采购卖给散户,办什么公司(小规模还是一般纳税人?)还有卖给散户不开票,但是采购材料有进项,如何报税?