你好 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费

公司承担的养老保险部分分录是借管理费用二级科目是养老报销。贷银行存款。医疗保险公司承担的部分与养老报销的分录是一样的对么?
你好老师计提单位承担和个人承担的养老医疗失业保险会计分录怎么做谢谢。
老师,养老保险费的公司承担部分和个人承担部分怎么做账务处理?请老师给出具体会计分录步骤
企业承担部分的养老保险费怎么做会计分录?管理人员的
老师,请问计提社保,医保时,分录需要分开吗?如,借:管理费用-养老保险,管理费用-失业保险,管理费用-工伤保险,管理费用-医保(单位承担部分),贷:应付职工薪酬-养老,应付职工薪酬-失业,应付职工薪酬-工伤,应付职工薪酬-医保(单位承担部分)
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A
学堂有中医医馆做账全套课程吗?
我公司6月缴纳社保,单位部分5568元,个人部分1856元。(社保费是当月申报当月缴纳,银行存款支付。) 6月工资数是24000元。7月份发放。 请老师给出具体会计分录步骤?
借:管理费用-社保费 5568 贷:应付职工薪酬-社保费 5568 计提工资 借:管理费用-工资 24000 贷:应付职工薪酬-工资 24000 上交社保 借:应付职工薪酬-社保费 5568 借:其他应收款-个人社保费 1856 贷:银行存款 5568%2B1856=7424 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 24000 贷:其他应收款-个人社保 1856 贷:银行存款24000-1856=22144
老师,我这样做会计分录,对吗?
不对 应该像要上面这样写分录
老师,这两张凭证做的对吗?
您都没有通过应付职工薪酬科目走账?
没有,老师如果通过应付职工薪酬科目,但是我想走其他应付款/个人社保费,这个科目可以吗?如果可以,请问怎么做会计分录
您参照我上面的分录顺序来写啊 比较规范