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老师,请问一下上个月的发票,因为打印有问题,客户要求退票重新打印发票,是小规模的。账务要怎么处理,谢谢!

2020-12-13 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-13 10:36

同学您好, 抵扣了不用退 得开红字信息表 然后做转出分录

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快账用户7299 追问 2020-12-13 10:38

是普票,没有抵扣的,冲红后怎么做分录

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齐红老师 解答 2020-12-13 10:40

那就做原来确认收入的负数分录,和原分录一样的

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快账用户7299 追问 2020-12-13 10:41

本月重要打印新的,就再做原来一样的分录,是吗?

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齐红老师 解答 2020-12-13 10:43

您号,是的,就是这样的

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同学您好, 抵扣了不用退 得开红字信息表 然后做转出分录
2020-12-13
本月直接开负数发票,冲销该发票
2022-06-10
同学,你好 之前做的分录,做一摸一样的,金额负数
2022-07-10
你好 那张发票已经给购买方了吗?如果已经给了,需要联系对方退回
2021-12-04
当期只能先交上税,下一期再冲红。
2020-06-05
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