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您好,2020年6月1号之前公司属于一般纳税人,6月1号以后转为小规模了;4月份给客户开过13个点的专票,客户四月份把发票退回要求重开,但是由于财务操作失误,五月份并没有把退回的发票红冲,而且五月份给客户重新开了发票了,现在六月份报税产生了失误没红冲的发票的增值税,请问现在是小规模了怎么处理这个事?还是说自认倒霉把税白交上去??谢谢

2020-06-05 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-05 14:25

当期只能先交上税,下一期再冲红。

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当期只能先交上税,下一期再冲红。
2020-06-05
你好,都在当期确认 红票就是你确认收入红字,蓝字发票正常确认收入
2021-02-03
你好,需要用以前年度损益
2021-02-03
你好 ;     那你就跟对方客户说明下情况。 修改下合同才行的 。    这个必须要收回来的  
2021-12-09
不是,这个冲红的记账凭证 这个发票联和记账联,都贴后面,客户退回来的这张错误的发票联贴之前蓝字后面或者是贴红字分录后面可以,这个申报是蓝字加红字去申报,这个是减掉之后去申报,要是负数话,这个直接0申报,之前有学员反馈问过税局负数话这个直接0申报了
2020-09-15
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