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老师,我从代账公司手里刚接手的账,刚收到一笔银行账,工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票,还有付款凭证。 借:银行存款 贷:应收账款 借:原材料 贷:银行存款 我发现我记账之后,应收贷款的余额到贷方了,以前的带账公司以前下过账 借:库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红,现金成负数,不充红应收账款贷方有余额,而且数字挺大。 要怎么处理,谢谢老师!

2020-12-13 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-13 16:46

同学你好应收账款要设置客户明细,如果此客户是贷方余额,就是你们收款比开票的多

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快账用户3074 追问 2020-12-13 16:50

以前没有设过明细 我收的是我挂靠的单位给我打的款,票已经开完了。 对账的时候,说票已经开完了,我对不上

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快账用户3074 追问 2020-12-13 16:53

以前代账公司,用现金写贷方下的应收账款,我如果,把这重新调整的话,现金成负数了

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快账用户3074 追问 2020-12-13 16:54

用现金写借方下的应收账款

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齐红老师 解答 2020-12-13 16:54

没有明细就没法对账

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快账用户3074 追问 2020-12-13 16:57

那这应收账款应该怎么充,不能再开票吧,谢谢老师,你在给看一下

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齐红老师 解答 2020-12-13 16:59

你和前任会计结合下设置成明细账

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快账用户3074 追问 2020-12-13 17:18

前任会计说有税务问题。她全责承担,其他不管。

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齐红老师 解答 2020-12-13 18:03

账上所有的问题她都得管

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同学你好应收账款要设置客户明细,如果此客户是贷方余额,就是你们收款比开票的多
2020-12-13
首先,关于写说明的部分,你提到的“原凭证为借银行存款C的金额,贷应收账款C,原凭证冲红借银行存款-C,贷应收账款-C”这样的描述方式,虽然简洁,但可能不够详细和明确。为了更清楚地说明情况,建议你在说明中详细列出每一笔凭证的具体内容,包括日期、编号、摘要、借贷方科目及金额等,并明确指出哪些凭证存在错误,需要进行冲红处理。 其次,冲红原凭证时,需要按照会计准则和公司的财务规定进行操作。一般来说,冲红凭证需要使用红色墨水或特殊标记,并在凭证上注明“冲红”字样。同时,需要在新的凭证上正确记录收到票据和票据融资到账的会计分录,确保借贷方科目和金额准确无误。
2024-04-12
你好;    你这个确实有现金收款的话; 你没有及时去冲应收账款 ; 你 可以用现金去处理; 如果 对方没有支付那么多; 你这样用现金冲; 会导致你账实不符合现金的   
2022-08-12
那你要收回来,查明细,看哪家没付够,然后收回,收不回的就要转营业外支出了
2019-09-10
您好 如果重复记了原材料科目 那是有误的 可以把原材料明细账截图我看看吗
2022-02-17
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