你好,这个是双方协商,没有统一计算公式的
老师,你好!咨询个事情!我们公司是建筑公司,我们有个项目给别人做,现在对方让我们开13万的专票!我们是9个点的专票,我们公司税负率是3个点,那我是不是得让对方提供7155.96的进项材料发票来抵扣才对方我们工程3个点的税负率!如果对方提供的专票没有达到7155.96,那应该怎么算呢?还有对方提供的必须是专票吧,普票可以吗?
邹老师好,对方想挂靠我们建筑公司,如果对方提供80%进项票,因为我们计算应交税局的税率加起来都10多个点,如果对方提供了税票,我是不是要在10多个点的前提下扣除他进项票的税点?谢谢老师
老师我想咨询一下,我如果挂靠一个土建公司,承接项目,我要交挂靠的这个公司管理费及税费,我想了解一下税费是怎么算的 对方公司给我们两种方案:直接扣点和提供进行发票,我想看看哪种方式更有优势 谢谢老师
老师好,请问一下如果我们的下游公司需要我方多提供发票,对方承担增值税,这样我公司的所得税税负就高了对吗,这种是不合规的,如果可以多提供点发票,怎样处理更合适呢谢谢老师
我是我们公司的出纳,对这些不懂,今天老板问我说他有朋友来要用我们公司来做一个小项目,项目金额差不多有150万,他让我算一下对方提供多少发票,税收几个点合适,我不知道怎么算,无从下手,老板说收三个点手续费,让我算一下,对方应该开多少增值税专票,多少增值税普票,如果提供了发票,增值税,企业所得税,个税应该交多少,我不会算,对方提供72%的专票,21%的普票,剩下的7%是利润,老板就收三个点的手续费,如果要交税的话,我们自己出,
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
其实我想不明白是,交增值税是9个点的税率,附加税1个点左右,不计企业所得税要交的税率是定了的,为什么说他提供进项票我就要减回税点?
你好,这个是双方协商,没有统一计算公式的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
不是,是我想不通,有进项票抵扣了可以减税点这个问题
你好,因为提供了进项发票,对方实际需要缴纳的税款就少了,你就可以适当的少支付一些税款给对方
哦,好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢