同学你好 是的,你做 借费用 贷其他应付款
老师,我们需要一次性支付法律顾问合同费用十万。对方上个月已经把票给我们了,但是我们有可能要明年才支付。我现在也需要做账做进去吗?如何做?
老师请问一下我们是建筑行业,现在要跨区域。合同已经签了,9月也收到对方的预付款了,但是我们没有开票给对方。请问老师我们9月需要做预缴吗?
老师,去年我们支付了一笔成本费用,对方去年开了票,但是因为我们对接人忘记给我们了,今年才给我们,现在这个发票我要如何做账呢
老师,我们个人支付给对方公司的服务费,开始没有要发票,后来需要要发票,但是对方已经入账做无票收入了,还能有什么补救方法吗,让对方给我们开发票,
老师好,我们与乙方签订了买卖合同,我们是卖方,把货物发给乙方后,乙方没按规定时间付款,我们起诉到法院,最终法院判乙方支付违约金给我们,另外连我们的律师费也要赔给我们,我们已经按照价外费用给乙方开了违约金的发票,律师费只开了收据给他们,但对方要求我们律师费也要开发票。请问,这笔律师费需要开发票吗?对方能都凭我们的收据税前扣除?
我公司(一般纳税人)6月份卖掉一部二手车,当时按照3%简易计税,并开了3%的普通发票,现在税务要求按照13%交税并更改增值税申报表,请问13%是填写到不开票收入栏吗?之前申报的3%简易计税栏需不需要改为0?
我这记账有个银行账户只回单不全只有收入,支出的去年的没有记账,应该怎么记账了
老师,返聘退休残疾人签的劳动合同,为什么不能抵残保金,但工资又要计入工资总额核算残保金
8月份员工在我司进销存系统做入库,商品数量5个成本42.5,错误的入成了53 .5,进项发票42.5,商品已销售3个。让我司技术修改进销存数据,他说要10月份才能修改。那么8月份的账我该怎么做,针对成本这块怎么做账?
收到社保局的供岗补贴怎么做
长期股权投资的科目用于那些事项
你好老师,一般纳税人开普票出去,普票这部分产生增值税可以用进项抵扣吗
在建企业的业务招待费,年底汇算清缴怎么处理
老师,我们收到退税,出口货物备案单证目录当中填写涉外收入申报单号那里查询啊?应该是那个部门提供?
老师您好,我们是小企业会计准则,发现几年前一笔33.2的进项税已抵扣但是账上进了成产成本也结转了,应该怎么处理呢
年末挂其他应付款好吗?
没事,只要不超三年就没事
要的。其他应收款呢
他俩都是一样的,不超三年就没事