你好,这个是一月的收入吗?

个体户查收征收季度申报,比如10-12月份总共开了65万机械租赁发票,那怎么核算个人所得税,交多少个税呢?可以举例说明吗?
个体户查账征收,这一季度已经开了65万机械租赁的发票了,但是没成本票,怎么税收筹划从而减少交个税经营所得呢?
个体工商,查账征收的生产经营所得税,这个季度开了60万,没有成本发票,可以下个季度的成本抵减吗?到汇算清缴的时候如果后面的成本超过60万就可以不交税了吗?
查账征收的个体户怎么申报经营所得税,一个季度开了10万的发票,成本费用哪些可以扣除
个体户查账征收今年10月成立,第四季度销售收入25万,成本费用有5w的发票。年底经营所得应该怎么交税个税?交多少
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,对方给我开一张普票血压氧仪价税合计15000元。我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话会计分录写?麻烦老师重新写一下会计分录和金额对应录入,前面的回复太乱了
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话会计分录写?麻烦老师重新写一下会计分录和金额对应录入,前面的回复太乱了
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话会计分录写?麻烦老师重新写一下会计分录和金额对应录入,前面的回复太乱了
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000(或换不含税金额14851.49),贷:应交增值税-销项税额148.51。这样做视同销售那笔会计分录不平,,按不含税入账那结转成本也是平不了,看了老师上面的回复,,我更是不明白了,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢
这是一张采购提交的加工费单子,有的她知道是什么项目有的不知道,知道项目的会计让我直接做账借生产成本贷银行,不知道项目的会计让我记制造费用贷银行 这样做合理吗
请问老师年底盈余公积是必须计提吗
上缴税费总额里含个税吗
一般纳税人公司卖了一辆二手车,是按开票金额交增值税吗
汇算清缴补交税费 借所得税费用 贷银行存款 借以前年度损益调整 贷所得税费用(小企业会计) 老师分录对吗?
你好,我想请教一个问题,就是2026年的新规不是不允许企业以借款的流动频繁进账嘛?进账太多,那如果账上没有钱,要给员工交工资,那儿交社保,那是以什么名头进公司呢?又不能以投资款的形式进
这个是一个月的收入吗?
个体户是从今年11月4号注册的,11月月底开了65万的机械租赁发票。
你好,这个是一个月的收入,还是什么?
开出去的发票,应该是收入
这是一个月的收入,还是一年的,你得确定下。
如果是一年的收入,你可以按月来分摊。
个体户是从今天11月4日才开始注册的,可以算一年的收入吗?
可以到明年的 不一定就是今年的 你们有合同吗 或者你们有服务期限吗
老师你所说的是什么合同,服务期限又是什么?
就是今年11月4日注册了一个个体户,11月月底开出去65万的机械租赁发票,我一月份报税的时候,应该怎么做账,怎么税务筹划更合理减少交税?
你开租赁发票,你不是租赁给别人吗?
这个租赁时间就是服务时间。
如果有合同比如租赁时间就从今年的11月4日开始到明天的11月4日结束,那应该怎么算呢
你好,你按月做收入,增值税需要一次缴纳。