对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税

个体工商,查账征收的生产经营所得税,这个季度开了60万,没有成本发票,可以下个季度的成本抵减吗?到汇算清缴的时候如果后面的成本超过60万就可以不交税了吗?
老师 咨询一下 个体工商户第三季度开票超30万了 有个人生产经营所得 核定征收的;如果第四季度开票控制一下 明天汇算清缴会有退税吗
上个季度成本票未开,申报时就填了具体的费用,无发票抵扣了,下个季度补开还可以吗?如果不能补开是不是要补交上个季度所得税
现在不是小规模季度不超过30万的普票可以免税吗?是不是可以理解成一年不超过120万?那如果我第一个季度就开了120万,后年就没开票了,第一个季度交了税,年底汇算清缴可以给我退税吗
老师,我想问一下,有个客户一次性打了100多万,我们公司属于有限公司属于建筑工程类的,如果开票100万*1.01=1万的税,所得税100减去成本那也要交,5万少一点,然后怎么合理合法少交增值税税,比如预缴按季度,一下成本却没有那么多,怎么让预缴企业所得税少预缴,虽然汇算清缴可以按年的成本,可是季度预缴按季预缴,多预缴了,年度汇算清缴成本增加,那么到时候退税怕查账,怎么合理合法避税呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
半成品和在产品有什么区别?
我们有个项目挂靠别的单位 我们给他们开了一部分发票 剩余一部分发票另外一个分包方开 剩余的分包方还给我们开一点 这样弄可以吗
老师,4-6月开了发票60万,后来税务说我们是查账征收的,之前没有成本发票,税率是35%,这样税太高了,可以申报的时候预估成本,在后面月份补成本发票可以吗?汇算清缴之前补足成本发票,但是日期不是4-6月的,是后面月份的,这样可以不
不行的哦。但是可以在汇算清缴的时候申请退税。