您好,因为是以前做错了的话,是需要做以前分录的红字分录。
老师,你好。请问一下应付账款不付了,怎么做分录调整呀?这这个应付款应该是以前做错了
老师你好 我这边去年做的应付款 款已付但账没有从应付款走 今年应付款还挂着账 不想做以前年度损益调整 请问 我今年还怎么做
去年有一笔应付账款账做错了,正确分录应该是 借:应付账款-暂估7000 贷:银行存款6000 贷:应付账款-张三1000 以前的财务做成了 借:应付账款-暂估6000 贷:银行存款600 这个应该怎么调账?
老师,你好,请问一下以前年度的应收账款错误计入其他应付款了,现在改怎么调整呀?
老师你好,去年采购入库148400元,发票也开了148400,我们付款付了94000元,事后才知道是多入库多开了发票,所以导致应付账款多了54400这个应该怎么调整,我是做出纳的做的内账,会计让我写个领款凭证,把这个应付账款调整到我的名下 ,我这个应该怎么调整呢?
想问下个人购买写字楼的话需要交什么税,税费怎么计算,房东需要缴纳什么税,怎么计算
老师,我们公司之前做账一直是按生产型企业做账,现在突然变为商贸型企业,现在如何处理之前的库存商品
单一窗口里面下载报关单XLM文件用法人卡是可以下载的?这个文件导入电子税务局就做出口退税了,不用操作员卡也可以吧
请问公司股权转让做的借银行存款,贷其它权益工具投资/股权成本,盈余公积,利润分配,做所得税季报申报的时候,这笔股权转让的收益因为没有在利润表中体现,请问申报表需要填写上吗?填了之后年报填报的时候又该怎么填呢?
我的账上应付职工薪酬还是之前的余额 然后我每个月申报了一个人的工资薪金申报个税了 但是没支付也没计提,如图我我记入成本的职工薪酬和实际支付的应付职工薪酬应该怎么填
老师好,请问下,公司购入一条二手船300万,付税款380000左右,购各种配件50万修理,加燃油50万再投入使用。那固定资产原值是多少?
老师,三年了都没有加过工资,有什么说辞让领导老板加工资吗
资产负债表存货和在产品有余额,是哪个会计分录有余额呢
像固定资产比如几年折旧,这个怎么知道他是几年折旧啊
当月有进项税,但没有销项税,进项税可以先不认证抵扣吗?如果可以,填增值税申报表时还需要填这部分未认证抵扣的进项税额吗?
我查了,没查到是哪里错了 所以能做坏账的分录吗?
如果不是错账的话,那由于不用支付款项了,需要做的是 借:应付账款 贷:营业外收入