您好,因为是以前做错了的话,是需要做以前分录的红字分录。
老师,你好。请问一下应付账款不付了,怎么做分录调整呀?这这个应付款应该是以前做错了
去年有一笔应付账款账做错了,正确分录应该是 借:应付账款-暂估7000 贷:银行存款6000 贷:应付账款-张三1000 以前的财务做成了 借:应付账款-暂估6000 贷:银行存款600 这个应该怎么调账?
老师,你好,请问一下以前年度的应收账款错误计入其他应付款了,现在改怎么调整呀?
老师你好,去年采购入库148400元,发票也开了148400,我们付款付了94000元,事后才知道是多入库多开了发票,所以导致应付账款多了54400这个应该怎么调整,我是做出纳的做的内账,会计让我写个领款凭证,把这个应付账款调整到我的名下 ,我这个应该怎么调整呢?
老师,应付账款贷方0.2,需要调整到应付账款,调整分录应该怎么做呀。下面的分录对嘛 借:应付账款 0 -0.2 贷:其他应付款 0 0.2
银行钱转给别人换现金,怎么做凭证
老师,五月一日当天开票有风险吗?开2万多的专票
请问一下上个月社保没扣,现在扣了的话什么时候可以在医院报销
老师我问一下,我们公司利用第三方报关出口的,那我这边的,税务申报及账务处理需要吗
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是???企业是满足 335的,可以更改吗
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
老师请问我们是农产品公司,很多品种,进项票不全,例如西兰花没进项,其实销售有,这个可以开出去吗
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,我司生产企业,其中也有贸易,直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的,直接从A公司采购卖给B公司,货物也不需要到我司的情况下,我司的流程是库管做入库单,再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
我查了,没查到是哪里错了 所以能做坏账的分录吗?
如果不是错账的话,那由于不用支付款项了,需要做的是 借:应付账款 贷:营业外收入