您好!这个不行的了。这个属于虚开发票

老师,你好,我公司2019年6月份买了3台起重机,对方单位开具3%增值税专用发票,现在我公司出售3台起重机给其他单位,对方单位是一般纳税人,请问我怎么开票
老师,你好。我想问一下,我的公司有一种设备想出售另外一个公司,对方当时开回的是详见清单,下面将近30种各产品组合开回的设备。请问,现在我要开给其他单位,能不能用一个概称开呀。我们是小规模企业
老师你好,请问一下,我们单位买了晾衣架,但是对方给我开具出了货物名称是纺织产品窗帘,能用么?
你好,我们是一家维修公司,现在购买了一批货物(货物名称叫支撑轮),但是对方给我们开发票的时候开了一项安装服务,发票就分为货物名称和安装服务两项开具的,我想请问一下我做会计分录的时候应该怎么做呢
你好,老师请问一下,就是我们公司2月和3月汇了两笔货款给供应商大概是2万多,货已经验收入库,但对方一直没有开票,到了6月份我们催他开票,他说他正在走公司注销流程,不能用旧公司名称开票给我们,要用新注册的公司名称给我们开票,这样的情况对我们有没有什么风险呢?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
行政那边咨询过后是因为对方是第三方公司,他们税盘只能开具窗帘业务其他都开不出
您好!这个不是你们要管的事,你买的什么,他们就要开什么给你们。
那现在是他们的税盘开不出其他的应税劳务,要怎么解决呢?
你好!可以开的。税盘的税目自己添加就可以了。说到底,这个事情肯定是因为对方没有进项,不想买给你。
是的,对方说是可以去 税务局代开么?
你好!自己开就可以了。不需要代开
那税目开具的名称是什么呢?
你好!可以按实际的开,你实际是晾衣架就开晾衣架
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了。