你好,不可以的,税务局是要求必须分开来开具的
老师,你好。我想问一下,我的公司有一种设备想出售另外一个公司,对方当时开回的是详见清单,下面将近30种各产品组合开回的设备。请问,现在我要开给其他单位,能不能用一个概称开呀。我们是小规模企业
老师,您好,我公司是建筑服务企业,主营业务收入工程收入,另外其他业务收入是帮其他企业开发软件,我们是高新企业。近期同其他公司签了一个开发合同,500多万。我们开6个点专票给对方。我想请问下,我们开发所产生的费用是不是可以加计扣除100%。还是75%。另外合同是否需要去科技局备案呢
你好,老师!我们有个epc合同,其中设备这块属于我单位施工范畴,采购的时候呢委托A公司,除设备款外支付了一部分管理费用(佣金),由于种种原因,经协商所有货款均由甲方爸爸一致对外支付,另外A公司是牵头人。所有款+票都经它。 我想问的是:这种情况下,管理费用的发票是不是应该A开票给我单位,6%服务费或者佣金?
老师您好 我想咨询一下 我们公司对外开发票 开的装修费 30000元,这里面包括了人工费还有装修材料费 现在对方客户给了我们一个材料清单要求我们盖发票章,这个清单里面材料合计就是30000元,我就想问一下,如果是这种情况的话,我们不就等于纯卖的装修材料么,是不是就不能开装修费的发票了
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
计提社保时,计提了14个人的其他应收款个人社保部分,但发工资时,因有一个员工离职,同事没有扣除个人社保金额,直接发放了,那做发放工资账的时候,其他应收款个人社保部分就有余额,这笔账应该怎么做
24年计提的,25年收到发票啦,那发票时附再24年还是25年,然后记账凭证是啥
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
老师,晚上好!我想请教一下
个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
个税除了在个税APP能查看交没交费。电子税务局里能看到吗?
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账,是否影响利润
啊,是这们的呀。不能合并一个总称开过去呀。那都麻烦呀。记得有次,问了,说可以合并的。
是的,但是你不能一口气就用一个名字来开,至少要分大类的