同学你好 借固定资产30.353982 借进项3.946018 贷银行存款
老师您好。我们公司是一般纳税人,分期购入了一台挖机,合同总价是200万,首付46万(含6万元保险)已经付了,收到40万元专用发票。160万分36期,,每期还49550元,一共还1783800元,请问固定资产入账价值入多少,进项税入多少,以后每期付款怎么做账。
老师合同是这样约定的,我们是一般纳税人,分两次支付了36.8万元,现在收到了34.3万元机器的专用发票,要怎么做(价30.353982,税3.946018万元)
我们是一般纳税人,做城市配送服务的公司,在平台上派单,司机在平台上接单配送货物。我们产生费用1万元充值在平台上1万元,9千元是司机的费用通过平台支付给司机,1千元是平台收取的服务费平台公司直接收取了,提供平台的公司给我们开来专用发票含税1万元,我该怎么做账?这1万,9千,1千该怎么做分录?还有增值税
现在我们公司是一般纳税人,有个项目已经支付了已经摊销12个月的项目款5万元,现在支付剩下的6个月3万元,收到专票,要怎么做会计分录?
我买了一台机器,价值10万,分三次付款,分别是4万元+4万元+2万元。目前,还剩余2万元尾款没支付,我通过其他应付款核算。发票在支付第二次款项的时候就已经到了,机器也验收合格了,我入账固定资产10万元。但是验收完的第二天,机器开票陆续出现问题,对方也派人维护了,但是最终因机器问题较多,故对方提出在尾款2万元的基础上,减免1万元。也就说我们现在只需要支付尾款1万元,可问题是,固定资产我已经入账@0万元了,这可怎么办处理啊
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
转账支票正面的收款人为单位,如果支票正面的收款单位到银行办理转账,是否需要在支票背面背书人签章处加盖收款人预留印鉴
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
走1000万账,建筑行业,自建,想走9%税点,请问怎么分配才能达到最大限度合理避税
借固定资产 借进项 贷银行 贷应付账款
老师不入在建工程吗
需要安装很久的那种就可以计入在建工程
我把所有的都入在建工程,准后期一次转入固定资产,
可以,这样操作也行的