您好,明年你要填这个的话正确做法就是要更正申报了
请问老师,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 我们公司开的发票是现在服务*技术服务费,我们享受这个政策吗?
听了四项服务可以抵扣10%这个,我们是一般纳税人,现代服务业, 在9月开了技术服务费,交了27000增值税,是代账公司帮我们做账,他们没有帮我们做这个扣减10%, 问下老师,那明年2021年1月份可以抵扣这10%,就是2700元吗?
老师,您好,我公司经营的业务属于现代服务,增值税进项符合加计扣除,4月变成一般纳税人的,但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明,也没有加计扣除,我在10月份的时候填写了这个声明,我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不,就不在更正4-9月份的报表了
今晚更正?
今晚来不及更正的话,以后更正也可以,因为你们更正完是会减少应纳税额,不会有滞纳金的问题