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老师好!麻烦帮我做一下那3万的会计分录,谢谢!

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2020-12-15 21:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-15 22:23

同学您好,我觉得您公司是应该做收入的,而且只应该和王明有往来,他再卖给谁,和您没有关系,卖多少钱也没有关系,您应该是借预付账款——王明贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户5895 追问 2020-12-15 22:42

老师:我公司配合王明卖房并协助他,卖多少钱给他开发票,他陪3万元是他的事与我公司无关,但是我得做3万元的视同销售收入,您还是帮我做下会计分录,谢谢!

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齐红老师 解答 2020-12-16 12:16

借预付账款——王明10贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)合计10

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同学您好,我觉得您公司是应该做收入的,而且只应该和王明有往来,他再卖给谁,和您没有关系,卖多少钱也没有关系,您应该是借预付账款——王明贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-12-15
同学您好,请稍等稍等哦
2022-12-22
同学你好 借:应付账款 4000   贷:股本  1700        资本公积-股本溢价  1190       投资收益 1100        银行存款 10
2022-10-16
5.1借材料成本210000 应交税费应交增值税进项税额27300 贷银行存款237300
2022-04-12
同学您好,该问题暂无老师能解答,十分抱歉
2021-06-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

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