同学您好,我觉得您公司是应该做收入的,而且只应该和王明有往来,他再卖给谁,和您没有关系,卖多少钱也没有关系,您应该是借预付账款——王明贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
老师,麻烦帮我列出下列题目会计分录?谢 谢!
老师好!麻烦帮我做一下那3万的会计分录,谢谢!
麻烦帮忙根据下列题目做一个t字账户,谢谢
老师,麻烦你帮我写一下甲的会计分录,谢谢
麻烦老师帮我写一下会计分录,谢谢!
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
对公户购买黄金如何做账
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老师:我公司配合王明卖房并协助他,卖多少钱给他开发票,他陪3万元是他的事与我公司无关,但是我得做3万元的视同销售收入,您还是帮我做下会计分录,谢谢!
借预付账款——王明10贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)合计10