您好,麻烦将具体的情况描述下,方便老师解答哈。

因为我们买材料进来是钢材税率就是13%,买回来加工成农产品设备,开出去的发票就是9%
加工票怎么开的呀?我买了个材料回来,然后发出去加工,回来还是半成品,要在公司组装过才会成为成品,请问发票怎么开?
老师,你好!比如我们买进来的材料税率为9%,卖出去得开13%,这样是不是有点亏?
我们公司本应该就是开9%的工程服务出去,后来开设计费,劳务费(安装费),材料费进来。 但是现在就是我们这个材料费也开不进来,没有工厂,只能说包给别人给我们做,后来给我们开成品进来抵。
请问,我们企业是生产性的,就是买原材料回来加工成品然后卖成品出去,属于増值税进项税额加计抵扣的范围吗?
请问,筹建单位,签署的采购合同都要报印花税吗
老师,买给工地工人的烟酒集体享受的是计入招待费还是福利费
住宿费没出差的话开的专票可以抵扣吗?
老师,我们公司大部分开的是监理服务费发票,有一个项目属于项目全过程管理的活,我在开票时应税服务那添加为项目全过程管理服务费可以么?有风险么?第一次开这个类型的发票
麻烦问下计提个体户生产经营所得税分录这样写对吗?借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税
老师,建筑工程在省内外市,预缴了增值税及附加税,请问本季度在做报表的时候怎么抵减?
我公司上个月买了土地,然后现在要摊销,摊销费用放在哪个科目合适
老师,如果企业一年未提供流水和回单,不拿公户银行卡过来,每个月有收入发票,报个税挺多,是不是容易被税务稽查
你好老师,那个厂房在建用的水电费都是计入在建工程吗,还是计入管理费啊
您好,老师,请问出口征税视同内销账务处理是怎样的?计算税额的时候是按照FOB价,但跟实际收取的价格有差异,计入什么科目呢
老师,不好意思,是这样的,我们公司以前是其他设备开出去的发票是13%,收到的进项发票也是13%,现在我们经过农机局认证我们是农产品设备,开出去的发票是9%,收到的进项发票是13%,那我们现在的发票可以抵扣多少,实际缴纳税款不能低于多少?
你好,按照受到发票来抵扣就好了,这个会导致你们的税负低些,但是也是没有影响的,因为这是你们的实际情况。实际缴纳的税款不能低于多少,这个不能判断
按实际的来的话,我的进项税额都大于销项税额了,这样也可以吗?
举例子,你购进了100元的钢铁,税是13,但是100元的钢铁你会生产出150的货物,则税是13.5,则销项-进项不会等于0