增值税主表有预缴增值税栏填写

请问那老师,本来我这个季度不缴增值税,但是我报的时候交了,那我这个季度缴纳的附加税可以在后面需要缴纳附加税的时候抵扣么?
请问下老师,,那老师,本来我这个季度不缴增值税,但是我报的时候交了,那我这个季度缴纳的附加税可以在后面需要缴纳附加税的时候抵扣么?
老师,我们在一月份预收了工程款,未确认收入,一季度报税时预缴了增值税及附加税,预缴的增值税和附加税应该怎样进行账务处理
老师,你好我们是建筑工程企业,然后异地经营工程需要预缴增值税和附加税,预缴的增值税在主营税务机关月底申报纳税的时候是可以抵扣应该缴纳的增值税,那请问老师,异地预缴的附加税也可以抵扣增值税吗,如果可以抵扣是怎么抵扣?
老师,请问一下小规模纳税人建筑施工单位在外地预缴了增值税那些,然后我在季度申报增值税的时候怎么填申报表?系统不会自动带出来,要自己填列
对采购投标保证金,对方不退回计入什么科目?
老师预付房租,摊销房租,怎么做分录
老师,我们收的渣土处置服务费,没有对应成本,这个就不需要结转成本了吧?
老师,办公室安装了空调取暖设备,这些费用是整体记到管理费用或者固定资产费用,还是应该分开记账,像是空调主机,风道内机单独记到固定资产科目,其余的记管理费用?
老师公司汇算清缴申请退所得税的账务处理该怎么做呢?我做的是借:应交所得税 100 贷:所得税费用 100到账时借:银行存款 100贷:应交所得税-100,但应交税费下面所得税会有负数,是小企业业会计准则
11月份新成立公司,12月15日个税申报(但是,工资在12月17日发放),申报时是需要填0申报吗?还是需要正常填数
有哪位亲能帮忙解决下两票制问题,就是一家贸易公司,其客户要求一张商品票一张运输票,商品票贸易公司开具其单价是供应商的商品单价(因为行业原因供应商单价透明),该贸易公司的利润全部依靠运输费差价存活,原本是一致开具商品票,现客户内部改革要求该贸易公司一张商品票一张运输票,贸易公司添加营业范围道路运输,可以就该进项的运输票开具发票到客户的公司吗? 合规操作是什么?
老师,我们是一般纳税人,开票是6个点的服务费发票。这印花税是税目是技术合同还是?
工商那边注册了公司核了税,报税的Ca怎么领取,领取后做哪些操作
老师,假设公司11月收入做的是10月签订的合同,11月办理的结算,同时,11月有11月对应当月销售合同的收款,但是没有进项,11月和12月增值税纳税申报该怎么申报呢
是不是只能填增值税?附件和所得税都不填吧?
附加税和所得税是不是不填?也抵扣不了呢?
附加税也有已缴税款栏
所得税呢?有没有?
又没有异地预缴企业所得税
有啊,怎么没有?
老师,您是哪里的?我们湖北有异地预缴所得税哦⊙∀⊙!
有预缴,企业所得税有预缴企业所得税栏
但我没看见哪里有这栏,能发个截图吗?
目前手上没有企业所得税申报表,你可以截图上来,老师再告知你是哪一栏
就是这个,没有填所得税的栏次
不是问企业所得税吗,怎么截图增值税了
而且这是异地预缴