你好!你要让对方开发票给你才行了.
老师,我有一个问题想要请教你: 我们老板接手了一个公司,但是形式又不太一样,相当于只要了对方的营业执照(现在还在进行变更法人、股东、注册资金、经营范围),接手这个营业执照之后,就开始租门店、装修,对方公司的任何经营业务我们都没交接也没管。但是那个公司(是一个火锅店)还在开票,我们老板就让我新建账,之前公司的经营业务和账务都说不用管了,只登记现在我们装修门店这些费用,我应该怎么做账呢?之前的公司的账又该怎么处理呢?
麻烦问一下,我们公司法人在营业执照未办下来之前买了一辆公司经营用的车辆,但是发票全是开给法人个人的,现在公司要做成本,这个发票怎么才能用?
你好,老师,请问一下,我们公司在营业执照办下来之前就已经有经营成本了,费用也在之前就转给了对方,现在我们的成本要怎么才能入账呢?
老师公司才办下来营业执照,那我公司之前已经付过款了,那现在公司有名称了要开专票我这对公咋么走账,合同也从签。
老师好,在我公司营业执照下来之前,我个人支付了房租费用20000元,接着我公司成立了,营业执照下来了,物业公司给我公司开了发票,请问我要怎么做账啊?
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
对方要开发票给我们,但是钱在开户之前就转给对方了,这个怎么做呢?
你好!你当现金付的就好了
怎么当现金付呢?麻烦老师说具体一点吧
你好!这样,这个最标准的做法是,你再付给对方对公付一次,然后让对方把之前付给他的钱,退回之前付给他的那个账户。
哦哦,除了这样做就没有其他办法了是吗?
你好!其他的都不如这样规范。
其他的办法麻烦老师也跟我说一下吧,谢谢
你好!你之前是从哪儿付款给他的?股东给的现金?
是银行卡转的
你好!是个人的银行卡
是的,是法人个人的银行卡转的
你好!你也可以补充记录,补充做之前的分录,借预付账款 贷其他应付款—法人。 然后现在把钱给法人就好了
然后就没有其他办法了是吗?老师
你好!是的,就这2个方式了。
嗯嗯,好的,谢谢老师
您好!不用客气的了。