你好!你要让对方开发票给你才行了.

老师你好!把公司往来账款调整到应收账款,应当怎么做账呢?
老师,我公司给开的专家费,比如说21000元,我公司按劳务报酬申报的个税,缴纳了1000个税,对公给他转了20000元,怎么做会计分录
老师年终关账时,第3季度盈利的,缴了企业所得税,结果第4季度亏损,导致全年的企业所得税多缴,这种情况年终关账需要冲销多缴部分的分录吗,还是要怎么操作
老师,好几年要不回的账款该怎么办,一直挂着还是做了坏账准备
请问老师,建筑工程项目,进项材料发票一定要备注项目名称和项目地点吗
更改上个季度的财务报表后,季度的企业所得税报表能更改吗
老师好 请问益阳市资阳区沛齐劳务中心(个人独资)营业执照注册资金10万元需要实缴吗?
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
本公司有四家同级别公司,内部资金往来应收应付款金额过大,该如果调整
老师:麻烦问一下,如果不开票的付1185元,开票的话加8个点。也就是1185*1.08=1279.8元。请问下是开票划算还是不开票划算。
对方要开发票给我们,但是钱在开户之前就转给对方了,这个怎么做呢?
你好!你当现金付的就好了
怎么当现金付呢?麻烦老师说具体一点吧
你好!这样,这个最标准的做法是,你再付给对方对公付一次,然后让对方把之前付给他的钱,退回之前付给他的那个账户。
哦哦,除了这样做就没有其他办法了是吗?
你好!其他的都不如这样规范。
其他的办法麻烦老师也跟我说一下吧,谢谢
你好!你之前是从哪儿付款给他的?股东给的现金?
是银行卡转的
你好!是个人的银行卡
是的,是法人个人的银行卡转的
你好!你也可以补充记录,补充做之前的分录,借预付账款 贷其他应付款—法人。 然后现在把钱给法人就好了
然后就没有其他办法了是吗?老师
你好!是的,就这2个方式了。
嗯嗯,好的,谢谢老师
您好!不用客气的了。