你好 你们不是注销是吗
申报的工资包含计入管理费的福利费吗
企业季度申报表上的职工薪酬中成本费用的职工薪酬是1-9月的计提,实际支付的是去年12月到今年的8月的工资,那这两个数据怎么填?
老师,我的货物采购价格350元,300台。工厂只能开13个点发票,我公司想用自己的抬头报关,是否可以用9610,无票出口?还是走0110报关比较好?
董孝彬老师,我们1-3月申报表数据是70200总数对的,但是从4月份开始工资有调整,每个月从原来的23400变成了38800。这样累计应该是70200+38800=109000,可是4月申报表总数是95500,正好从这里相差了13500。
小规模企业的报税顺序
老师:公司每月收到法人存入公户的钱是5千,写的是投资款,是不是可以等到明年一月份的时候将今年全年收到的投资款合计数再报印花税
老师,我们是做慈善的组织向税务申请了免税资格,申报企业所得税,填写22栏符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税栏是填收入还是填成本费用合计数?
我工商局备案的是A股东,由于现在变更股权很麻烦,不想变更,而实际现实中股东是我,出资人也是我,我应该和A签什么协议和证明来保护我呢
老师库存过大可以做无票收入或营业外支出吗?
老师你好,我是小规模公司,我司收到了一般纳税人公司开进来的房租发票,我这里需要交什么税?
不是 。事业单位的会计分录
合同金额是450万,分3期付款,现在付了两期还有一期就是150万年底了要清掉,分摊时间为36个月的
没有翻分摊完的,你按月分摊就可以 应付账款,如果是不,需要支付的 借应付账款贷其他收入。
待摊费用费用比应付账款还少的话
长期待摊费用比应付账款还少的话就是这样处理
那多的话呢
你之前是少摊销了吗?
不是少是摊慢了付款快了
可以快点解答吗
不对,你的业务活动费这个不就是摊销了
那你觉得怎么做
直接借长期待摊费用贷应付账款就可以 然后你再按月继续分摊就行。
白问了,我现在就是要清帐清掉应付账款啊
应付账款本来就在贷方
现在需要支付吗?如果不支付的话 借应付账款贷其他收入。 2020-12-16 18:56
那费用去哪里了
费用你继续摊销,借其他活动费用贷长期待摊费用按月还是摊销的。
业务活动费用最后结转到事业结余。
这样做呢,借应付账款150万,长期待摊费用-150万,剩下的25万继续摊可以吗
可以的 长期待摊费用可以继续
到时候人家过来要钱的话的呢,借方为什么科目
你这是发生的是什么业务?你这是付款吗?如果付款的话,之前做了应付账款,借应付账款贷银行存款。
现在不付款现在只要清理应付款而已
那就按上面的做法可以的。