你好: 借:原材料 11000 应交税费-应交增值税进项1300+1000*9% 贷:银行存款 上面数据之和
老师,你好,假如,我们进项收到10000万发票(货物+运费)13%.我们要开11000(货物+运费)我们可以分开吗?开货物9000,税金13%,运费2000税金9%,运费的销项税额,可以用销售货物进项抵扣吗?因为对方的销售货物含了运费金额
销售货物10000税费1300代收运费1000 怎么写分录,老师
如当月5号销售一批货价税合计11300元,收了10000元银行转账,1300当月20号付清银行转账,因为分录不是每天填写,是下月月初才一起填写,可不可以直接写一次分录就得了,借银行存款11300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300还是要分两次写,借银行存款10000 应收账款1300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300 等收到1300在写银行存款1300,应收账款1300
老师您好,我销售货物产生的运费怎么写分录
销售一批货物,货款含运费共计2200元,运费销售方承担,货到后,客户代付运费200元,实际收货款2000元,怎么做分录
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
代收的运费怎么体现出来
不应该是借原材料10000 其他应付款1000 应交税费1300 贷银行存款11300吗
你好: 哦哦。以为是运费呢。 借:应收账款 11300 贷:主营业务收入10000 应交税费-应交增值税销项1300 借:其他应收款 1090 银行存款1090