你好,同学。如果是大棚建设,计在建工程处理的。 借,税金及附加 贷,应交税费 房产税 银行存款 印花税部分 借,财务费用 手续 费 贷,银行存款 你有这科目的。 是的。
公司A销售给公司B一批设备,已经开具了增值税专用发票,打算本月确认收入,记借: 应收账款,贷:主营业务收入、应交税费——销项税额。但是同时结转成本想借:主营业务成本,贷:库存商品的时候,发现账上没有库存商品,余额为0。原因是设备在委托第三方生产中。设备生产出后直接归B公司所有。请问当期到底可不可以确认收入?如果可以,成本的会计分录要怎么做?整个过程公司A是不是收不到能抵税的含进项税的增值税专用发票?
我们村的农村合作社建大棚,款付完没收到发票是不是记入:在建工程里。收到和普票是不是不用价税分开记,全额入账。我们有的销售没开票,可不可以直接记经营入里,用不用提3%的税值税(还没办免税)。印花税和房产税怎么提,分录怎么做。汇款的手续费怎么做分录,有没有财务费用科目。消耗性生物资产填表时填在产品物里吗?
老师,我们自建厂房,2021年3月竣工领了房产证,3月转固定资产是根据发票金额来转,房子原值也是根据发票金额,这个月查账发现2017年竞买保证金120w还挂着其他应收款,土皮中标了会计没有把120w转入土地转让金,以及2021年4月到22年10月收到的工程发票130w还入在建工程,请问我现在把120w转让土地转让金无形资产待摊,补计提 房子原值是不是也增加这120w,然后把21年到3月到22年12月的房产税补了? 竣工后工程款还有130w没付款也没开票,也没入房子固定资产,21年4月—23年1月陆续才开完工程票,那我转入房子固定资产是按收到发票时间来还是按竣工21年3月,如果补计提分录如何? 上面的转入固定资产130w和120w土地转让金(无形资产)=250w的房子原值也更着增多,那我可不可以不把原值增加,不想补交房产税了,如果交,怎么样更省税?
我们经营景区,请问景区里边的春节亮化,工程建设时期十来天,工程早已完工,但合同约定款项在一年内按百分比分期支付。首期的开具发票并已入成本。其他的部分要怎么办呢?不处理等日后开发票逐渐入成本可以吗?还是要先挂账在什么科目? 2023-03-17 08:22 你好,已经发生了,可以正常做的,没有支付挂到应付账款里面就是了。 所以请问是说可以把已开票(比如10万)和未开票部分(比如30万)全部一次入账吗?借记主营业务成本40、贷记银行存款10应付账款30这样吗?没有发票部分直接附合同?
我们是经销商,年底收到的供应商给我们的返利,给我们开了负数发票,1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉,分别怎么账务处理?帮忙看看分录对不对,描述的对不对? 如果已经销售 借:银行存款/应付账款 贷:主营业务成本还是主营业务收入? 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) 贷:应付账款(负数) 如果进项税额没有抵扣的话,这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额,不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗?我的分录写的对吗?我说的有问题吗?请指教 你好!给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
我备案的农村合作社会计制度。报表里没有这些科目啊
老师,没开票的记入收入用提3%的增值税吗,没办免税。购入花苗,是可持续产花的那种。不是产一次就不能用的那种,应怎么做分录。销售花时买的花苗怎么进成本,成本怎么做。
农村合作社,那你是没这些科目的。 你的相关税,用经营费用处理。
经营费用科目里用不用设置这些二级科目还是只用一个一级科目经营费用就行。
一级是经营费用,二级你看一下你这准则里面有没有现成的,如果没有,你就自己设置即可的
好的,老师,我们有一部分销售是买给个人的。没开票。直接记入未开票销售行吗?用不用计提增值税。还是就是困扰我很长时间的花苗该怎么处理请老师给我计解一下。我们卖的花是从养大的花苗上劈下来的,在地里的花苗还能继续产花。是一次进成本还是得分期进。如果分期进得怎么做分录。
要计增值税的,这是未开票收入,正常计增值税处理的。 这按你销售来决定 ,销售如果是一次销售,成本就一次计的 分期的话 借,农业生产成本 主营业务成本 贷,X
老师,做成本那个我没懂。比如说我花40000买的花苗,种植上肥等花了10000,花苗能产一年花。每个月我得怎么做卖花的成本。
你这一年的成本就是你土地的摊销和在上面种植的成本。