你好 借银行存款 管理费用 营业外支出等 贷待处理财产损益
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,我这么申报对吗?我这属于平价转让,资产处置损益为零,是不是不需要做无票收入啊
早上好老师,麻烦问一下,我们报废一批低值易耗品怎么做账务处理?现在已经计入待处理财产损益科目,现在这批低值易耗品卖钱了,例如低值易耗品原值1000元,现在卖了500元?怎么做账务处理?借银行5000贷营业外支出500?资产减值损失500?是这样做的么?
H公司20×9年亏损20万元,柳经理为了其工作业绩,要求会计人员在账面上“扭亏为盈”。于是会计人员在年底对一批款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料(企业过去一直未做任何账务处理),做了盘盈原材料100吨,价值23万元的账务处理如下:1发现时借:原材料23万元贷:待处理财产损溢23万元②核销时借:待处理财产损溢23万元贷:管理费用23万元请问:(1)是否可以做这样的账务处理?为什么?(2)这样的账务处理会对企业的利润产生怎样的影响?(3)对款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料应如何进行账务处理?
H公司20×9年亏损20万元,柳经理为了其工作业绩,要求会计人员在账面上“扭亏为盈”。于是会计人员在年底对一批款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料(企业过去一直未做任何账务理),做了盘盈原材料100吨,价值23万元的账务处理如下:①发现时借:原材料23万元贷:待处理财产损溢23万元②核销时借:待处理财产损溢23万元贷:管理费用23万元请问:(1)是否可以做这样的账务处理?为什么?(2)这样的账务处理会对企业的利润产生怎样的影响?(3)对款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料应如何进行账务处理?
老师,您好!我们年底库存盘点,盘亏就要减出来,会计分录是否借:营业外支出 贷:库存商品(减少存货的账面价值),盘盈了,价值是否按原价入账,还是按估价入账,如果比原价低的价格入账,估低可以调,请问怎么调会计分录是怎么样?因为现在的价格肯定要比当时的价值不一样,盘盈会计分录是否借:库存商品 贷:待处理财产损溢,谢谢!
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
还记待处理财产损益么?这个科目不是过度科目么?现在已经把这批低值易耗品处理了
你好 处理完了这个科目就平的 原来在借方
对忘了,感谢
老师我们实际低值易耗品账面价值是5万,卖了700元,账务处理怎么做?营业外支出应该是49300。不应该是700?
你好 还要有增值税 13%的 差额是营业外支出 或者管理费用
借: 银行 增值税 营业外支出 贷:待处理财产损益?
你好 借: 银行 其他业务收入 废品收入金额 增值税 营业外支出 贷:待处理财产损益?
这个分录我明白,增值税?是700元的13%增值税么?
增值税这步我之前已经做完了,谢谢老师
你好 今年小规模可以是 700*1%