你好 借银行存款 管理费用 营业外支出等 贷待处理财产损益
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,我这么申报对吗?我这属于平价转让,资产处置损益为零,是不是不需要做无票收入啊
早上好老师,麻烦问一下,我们报废一批低值易耗品怎么做账务处理?现在已经计入待处理财产损益科目,现在这批低值易耗品卖钱了,例如低值易耗品原值1000元,现在卖了500元?怎么做账务处理?借银行5000贷营业外支出500?资产减值损失500?是这样做的么?
H公司20×9年亏损20万元,柳经理为了其工作业绩,要求会计人员在账面上“扭亏为盈”。于是会计人员在年底对一批款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料(企业过去一直未做任何账务处理),做了盘盈原材料100吨,价值23万元的账务处理如下:1发现时借:原材料23万元贷:待处理财产损溢23万元②核销时借:待处理财产损溢23万元贷:管理费用23万元请问:(1)是否可以做这样的账务处理?为什么?(2)这样的账务处理会对企业的利润产生怎样的影响?(3)对款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料应如何进行账务处理?
H公司20×9年亏损20万元,柳经理为了其工作业绩,要求会计人员在账面上“扭亏为盈”。于是会计人员在年底对一批款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料(企业过去一直未做任何账务理),做了盘盈原材料100吨,价值23万元的账务处理如下:①发现时借:原材料23万元贷:待处理财产损溢23万元②核销时借:待处理财产损溢23万元贷:管理费用23万元请问:(1)是否可以做这样的账务处理?为什么?(2)这样的账务处理会对企业的利润产生怎样的影响?(3)对款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料应如何进行账务处理?
老师,您好!我们年底库存盘点,盘亏就要减出来,会计分录是否借:营业外支出 贷:库存商品(减少存货的账面价值),盘盈了,价值是否按原价入账,还是按估价入账,如果比原价低的价格入账,估低可以调,请问怎么调会计分录是怎么样?因为现在的价格肯定要比当时的价值不一样,盘盈会计分录是否借:库存商品 贷:待处理财产损溢,谢谢!
老师销售商品,退货怎么做账
你好,老师,定期定额经营所得额是怎么来的谢谢
发生了一笔业务,确定这笔业务收不回来款了,怎么做账比较合理呢?这个也要交税的吧
明天要去面试,公司要求做账报税我没做过要怎么办呢
来个确定性老师,这个怎么表述显得专业简练?尤其是其折旧计提这句话......,截止目前,该车辆实际使用人为首华置业,其折旧计提仍保留在供暖三处账面上,造成严重的账实不符。导致固定资产管理存在交接流程失控、资产权属与实物管理脱节的风险,影响公司固定资产管理的规范性和完整性。
老师,公司员工买手机用于联系日常业务,开的专票,可以入固定资产不?手机可以开专票抵扣不?有没有税务风险?
天津发票增额为什么这么麻烦啊?请问天津开票额度能自动增加吗?有的地方是开到一定额度自动增加20%,天津能这样吗?
印刷厂生产的本子,开票应该开印刷品还是纸制品
老师,8月有三个人给公司开了劳务发票,分别是500/750/750,这个要给他申报个税吗,怎么申报
现在的过桥过路费纸质同行收据还可以抵税吗
还记待处理财产损益么?这个科目不是过度科目么?现在已经把这批低值易耗品处理了
你好 处理完了这个科目就平的 原来在借方
对忘了,感谢
老师我们实际低值易耗品账面价值是5万,卖了700元,账务处理怎么做?营业外支出应该是49300。不应该是700?
你好 还要有增值税 13%的 差额是营业外支出 或者管理费用
借: 银行 增值税 营业外支出 贷:待处理财产损益?
你好 借: 银行 其他业务收入 废品收入金额 增值税 营业外支出 贷:待处理财产损益?
这个分录我明白,增值税?是700元的13%增值税么?
增值税这步我之前已经做完了,谢谢老师
你好 今年小规模可以是 700*1%