你好!账上跟你之前开出去的分录可以一样,只是金额写负数。
老师,你好,请问开出去专票,对方冲了之后,把发票退回来了,但是不愿意开红字信息表,我们没法冲红发票,请问现在发票能做账吗?销项税额对不上怎么办?
老师,请教一下。我公司原来在税局代开了的发票,对方把货物退回了。原来发票红冲作废。请问账务上怎样处理。
老师,税务局上月代开的发票作废,这个月红冲票也回来了。代开时候税已经预缴,我要重新开一张一样的,那原来这个税怎么办? 是申请退税再重新开票预缴?还是不用退税,直接用新开的这个票抵呢?
请问老师我上个月开的专用发票出去,这个月对方公司退回来了,我想请问一下这个退回来的发票我作废还是冲红
你好 老师 我把上个月的发票冲红了 但是我想补救 然后拿发票作废了 之前的原发票还能用吗 呢我再重新开一张蓝子发票吗?然后我又把原来的蓝字发票又冲红了 有作废了 请问一下 我现在还需要冲红吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。