同学你好 前面的没有结转吗

如果我的科目余额表是1-9月的,上面的年初数与期初数相同,期初建账时,录入期初数据,试算不平衡。只有累计借方数与贷方数相同,年初数与期初数都跟科目余额表上的对不上,我要怎么调整?
期初建账的时候,发现前面会计给的余额表的,本年利润余额不对。现在期初数据不平,如何调整?
今年补缴上年所得税,我记在利润分配_未分配利润,能否调整年初数,要不然资产负债表期末余额减年初余额不等于利润表的本年累计余额。我该如何做?
月中录入期初余额时,当期的数据有以前年度调整。应如何录入?后面启用账套显示不对
月中录入期初余额时,当期的数据有以前年度调整。应如何录入?后面启用账套显示不对?
老师请问印花税是所有企业都减半征收么,谢谢
1月有利润,要在当月计提企业所得税吗,还是等到三月计提
老师 我们销售出库单是比如1月开发票开了3000片托盘 但是只出库了1000 片 那么我暂时先给凭证后面附1000 片出库单 后面几个月全部发完了我再把剩下的出库单 找到1月份凭证又给附上?
投资公司要注销了,但是长期股权投资不能全部收回,要怎么做账呢
老师 12月份的工资 没有发 我能不能做到1月份去
公户银行提现到库存现金,如何入帐?需要附一张收入凭证单和银行回单,还是只附一张银行支出回单?
老师,从上游公司外购的猪肉(就是超市卖的那种猪肉),卖给下游公司,目前是小规模免税,开的是免税发票,连续12个月销售额超500万还免税吗
老师,法拍了破产公司的土地,公告上显示有买方承担税费,买方都需要承担哪些税费,法拍价1535万,怎么做筹划能省税。河南省
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
没到年底,本年利润肯定没有结转
你用利润分配未分配利润平衡
期初建账的时候,发现前面会计给的余额表的,本年利润余额不对。现在期初数据不平,如何调整?
那就用正确的余额录入