同学,你好,每个月结转损益 借主营业务收入 贷本年利润 主营业务成本 管理费用 销售费用 税金及附加等。 到了年底的时候,会把本年利润的余额结转到利润分配配,这个一年一次 借本年利润 贷利润分配—未分配利润
本年利润是在年底时结转到未分配利润中,还是每个月都进行结转?
请问老师,结转利润是每个月都要结转,还是到每年年底结转,结转时会计分录怎么做 结转的利润数,是不是利润表最下面的数,谢谢!
老师下午好 请问年底结转,是先结转本年利润分录还是先结转每月改结转的损益科目。
老师你好,我用金蝶每个月结转损益,利润成本都结转到本年利润里了,年底结转损益以后是不是还要把本年利润结转到未分配利润里?年底结转这笔账怎么做啊?
按月结转利润的意思是每个月把本年利润结转到未分配利润吗?是需要做结转分录?按年结转呢?
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
请问我是去年才成立的公司,去年年底我没有结转利润,现在怎么办呢?谢谢!
同学,你好,这个今年一起做吧。
把去年和今年的利润加一起做,还是分开单独做?谢谢!
同学,你好,直接合起来做吧,影响 不大的。
好滴,谢谢!
同学,你好,不客气的。