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老师,您好。我有一个食品加工的客户(一般纳税人),这个客户今年买了一台固定资产抵扣了进项税额,现在要把固定资产卖出去,问我要交什么税?

2020-12-17 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-17 14:47

这个对应也是按13% 交增值税,附加税根据增值税交,企业所得税查账看利润

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这个对应也是按13% 交增值税,附加税根据增值税交,企业所得税查账看利润
2020-12-17
你好,不用做进项税额转出
2021-07-22
继续抵扣就行了,没有其他特殊的
2022-03-05
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-06-18
进项税金已经抵扣了的固定资产,盘亏的话,就需要作进项税额转出;
2021-01-12
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