同学,你好,首先把上面的分录直接红冲,再做一个正常的分录就可以了。
老师上个月开票收入开错了,这个月红冲了又重新开票了,这个月会计分录哪些需要调整
上月开了一张普票税率是9%,这个月发现上月开的发票税率错了,这个月做了红冲,又从新开了一张9%和13的发票,税额总计相差43.85元,这个月调整收入如何写分录。
你好老师,我上个月收入一张发票对方开错了,他们冲红后在这个月又开给我们了,但上个月的税已经报了,这个月要把上个月的进项转出,重新认证新开的发票,这个月的会计分录要怎么做呢
你好老师,我上个月收入一张发票对方开错了,他们冲红后在这个月又开给我们了,但上个月的税已经报了,这个月要把上个月的进项转出,重新认证新开的发票,这个月的会计分录要怎么做呢
请问老师,上个月品名开错了,这个月红冲了,重新开,这个负数跟重新开的正数发票需要打印出来吗?
印花税22年跟23年的进项部分没有交。这个是不是要给滞纳金的啊。滞纳金是多少的啊
我们是小微企业,没有“以前年度损益调整”科目,在2024年9月,发现2023年度及之前年度的研发支出转入了主营业务成本(实际应转入管理费用-研究费用),于是在2024年9月补结转主营业务成本至管理费用-研究费用,使得主营业务成本为负(因为2023年末已结平,2024年初主营业务成本为0),管理费用-研究费用金额变多。但是在2025年7月,我在检查账务时发现2024年9月补结转分录有很多做重复了,于是我反结账2025年9月分录,将重复的几笔删除了,但是对所缴纳的企业所得税金额没有影响,因为改之前和改之后利润都是负的。请问有影响吗?目前在申报科技型中小企业,但是由于管理费用-研究费用高于成本费用而无法进行,该如何调整?
去年工资计提的比实际发放的少,那汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出的账载金额(计提金额)实际发生额(实际发放金额)税收金额(实际发放金额)对吗
你好老师,请问一下,我公司为装饰设计工程服务有限公司,现在没有劳务资质,能开劳务发票吗?
老师,因为差评收到的罚款应该怎么做账
在网上购买东西,找店家开了普票或专票,发票没有同货一起寄回,那发票可以直接在网上打印出来做账吗?
老师,上个月开出去的品名,库里不够结转,怎么赞估,数量和单价怎么确认
费用凭普通发票或专用发票(税务局才认可),但现实去店里买的东西,店家没办法开增值税普通发票和专用发票,只手写发票和盖店家名的章,这样的手写发票能做账吗
单位车卖给个人需要交什么税
我有一个问题,A、甲公司以所持丙公司20%股权(具有重大影响)交换乙公司一批原材料,B、甲公司以其持有的乙公司5%股权(未达到重大影响)换取丙公司的一块土地,A和B谁才适用 非货币性资产交换准则 ?
销售成本需要做调整吗?
同学,你好,是的,也一起调。
怎么调,老师你一次说完,说清楚一点,我就说小白
同学,你好,你上次结转成本假如是 借主营业务成本100 贷库存商品100 本次实际应该是110 做上面分录的红冲,然后再做一个正确的 借主营业务成本-100 贷库存-100 借主营业务成本110 贷库存110
如果说每个月库存商品全部结转成本没有余额是不是就不需要做这个调整的分录
同学,你好,最好做一下,因为成本的高低是影响你的利润的。
不做可以吗?因为我们每个月月末都是全部结转销售成本的,库存商品不留余额
同学,你好,这个可以的。