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我刚进一家公司,公司之前有报销单,但是报销类别比较乱,有的凭证只有微信付账截图,没有发票,现在老板让我用财务软件给他建账,这个我该怎么处理呢?之前花的钱怎么记呢?

2020-12-17 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-17 15:06

外账吗需要补齐之前,这个对应这个截图打印出来做账,做费用 借xx 费用 贷其他应付款,不是公司威信话,你这个做费用汇算清缴纳税调增,按实际顺序做,没有跨年吧,

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快账用户3207 追问 2020-12-17 15:14

是内账,没有跨年,并且是私人微信

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齐红老师 解答 2020-12-17 15:28

这个内账可以直接这个根据这个回单打印出来之后按时间顺序做账就可以,按月先分类,之后时间顺序做

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快账用户3207 追问 2020-12-17 15:30

是这样的,就是我们公司在我来之前请了个经理,平时花钱都是经理先垫付的,然后又找总部报销,但是我们这边公司账户现在没钱,也没流水,这个费用怎么记呢

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齐红老师 解答 2020-12-17 15:42

贷其他应付款就可以,挂那个经理名字,

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快账用户3207 追问 2020-12-17 15:43

那报销下来的,用什么科目抵消这个其他应付款呢?因为不管是现金还是银行存款都不是从我们这边公司出去的呀

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齐红老师 解答 2020-12-17 15:53

借其他应付款 贷内部往来-总公司

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外账吗需要补齐之前,这个对应这个截图打印出来做账,做费用 借xx 费用 贷其他应付款,不是公司威信话,你这个做费用汇算清缴纳税调增,按实际顺序做,没有跨年吧,
2020-12-17
其他应付款这个二级科目是谁?
2021-08-06
您好!请问您这边只是需要做内账吗?如果是的话,直接按你现在接手的当月开始做账就可以了。如果需要期初数据,可以从外账那边按上个月末的数据为初始数据进行账务处理即可。外账跟老板个人的账有冲突的话,自己在当月的账务中做一笔更正处理的分录做平就可以的。
2020-12-14
您好,不用担心,跟老板说这个40万没有发票按税法规定是要纳税调增的,成本费用不能税前扣除,2022年的账务也是您做的,您保证2023年发票跟业务匹配就可以了
2023-05-12
你好,购买财务软件,建立新账套,可以先学习一下这个财务软件如何的使用,最开始的时候,设立账套之后,要把之前代账做的科目的余额录入账套里,形成软件这个账套的期初余额,在接下来录之后发生的
2020-11-07
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