你好 实际业务的吗 还是虚增的
老师: 请问库存商品暂估入库,汇算清缴时还没有拿到发票,是否要红冲暂估的库存。
有一笔库存商品暂估了,汇算清缴的时候没有纳税调增,是2019年的,2020年能把暂估的红冲吗?
请问22年12月有一笔暂估没有红冲,已经结账了,是不是可以在23年进行红冲,然后填报22年企业所得税汇算清缴的时候是不是把这笔暂估的进行调增不能扣除?
老师在做汇算清缴的时候才发现去年有一笔是暂估的入库的库存材料,去年就已经收到发票了,但是没有冲销暂估,我现在发现库存商品就虚增了,那今年要怎么调整?
老师,汇算清缴的时候,对于暂估入库,没有取得发票的,已经做了调增处理,需要红冲暂估入库吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
就是开票的时候仓库不够出,然后就暂估了一笔,本来是应该下个月红冲的,然后财务经理一直不让红冲,汇算清缴的时候也不让调,现在让我在12月份的时候把红冲掉。
分录当时是借库存商品,贷其他应收款
别红冲 发票到了再冲
如果不红冲,汇算清缴要调增还是怎么做,去年就一直挂着,也没有红冲也没有调增呢
实际有入库的吧 实际业务就是不需要红冲
后面有来了发票就是一直也不够
实际业务的没有问题 不冲