借应付账款,贷库存商品结转人成本吗
老师在做汇算清缴的时候才发现去年有一笔是暂估的入库的库存材料,去年就已经收到发票了,但是没有冲销暂估,我现在发现库存商品就虚增了,那今年要怎么调整?
你好 老师 请问我在2023年暂估入库一批商品,已做成本出库,但是当时票到后没有冲暂估,又做了一笔出库,在2024年才发现暂估没有冲回,那么现在我充回暂估后,成本如何做账务处理 企业所得税如何调整呢 谢谢
前年做了一笔发票未到,暂估入库。去年冲减发票未到暂估入库,记入库存,结果未收到发票。本来是去年应该调整汇算清缴的,然后忘记了。像这样子,是否可以直接在今年汇算清缴时,直接填增?
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
是的,在当年已经入了成本使用了
借库存商品贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整待利润分配,未分配利润汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写张在金额。
老师,小规模没有以前年度损益调整
利润分配未分配利润来代替。
老师,如果把暂估的那个没有入到成本,那这个要如何调整?
你好,只写第一个就可以的,我上面给你写了第一个回复那个就是。
就是这个暂估的产品还是库存商品里面还没有使用的话,是不是就可以直接冲销之前的分录?
是的,可以的,可以的,可以的。