你好,这个没有问题的啊
管理费用账方向记错了,请问如何更正。收到员工退来的报销款,记成了,借银行存款,贷管理费用。方向错误,这个如何更正
企业用银行存款购买管理部门使用的办公用品,金额1000元,在填制记账凭证时,误记为金额10000元,会计科目和方向均无误,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用10000贷:银行存款10000请采用差错更正方法,编制更正分录
企业用银行存款购买管理部门使用的办公用品,金额10000元,在填制记账凭证时,误记为1000元,会计科目和方向均无误,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用1000贷:银行存款1000请采用差错更正方法,编制更正分录
企业用银行存款购买管理部门使用的办公用品,金额1000元,在填制记账凭证时,误记为金额10000元,会计科目和方向均无误,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用10000贷:银行存款10000请采用差错更正方法,编制更正分录
企业用银行存款购买管理部门使用的办公用品,金额1000元,在填制记账凭证时,误记为金额10000元,会计科目和方向均无误,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用10000贷:银行存款10000请采用差错更正方法,编制更正分录
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,老师计提需要附件不?比如折旧,比如待摊费用,比如增值税
帮我分析一下,我今年39岁了,失业十年,只有从业资格证书,没有经验,经济压力很大,是找个出纳工作还是给自己两个月时间不上班学会计理论和实操,直接找会计工作
怎么从户转200万出来比较安全
酒厂小规模,增值税,和消费税的税率多少
老师,老板说以工单核算成本,然后我用分步法分想结转。那比如工单不是当月完成怎么办呢?工单核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工单成本了是吗?那5月份没做完的工单结转到下个月?是这样吗?那就是算起6️份的成本了?以此类推下去?
老师,您好!请教您 本厂在2023年7月份注册成立,经过近一年的装修好后,在2024年9月份正式投入使用了,这之前收到的装修费发票是入 在建工程-建筑工程,科目内,那么在2824年9月正式投产后,什么时候开始将 在建工程-建筑工程,转入 固定资产-房屋建筑物 科目来折旧呢?还有就是到了2025年2月份时还收到装修发票,又如何处理呢? 麻烦老师指导一下,谢谢
老师,营业执照不年检会怎么样
老师,公司要设营业部需要总部提供什么资料
你好 老师 我和前公司已经解除劳动合同一年多了 我是被迫离职 但也进行友好交接了 一年期间和前公司没有任何交集和纠纷 前两天前老板突然给我打电话骂我并说会刑事起诉我 后求问前同事说是因为我没接电话激怒老板了 前老板私人大额收款导致和公司往来款巨大 现在 想变更法人 需要平账 后无故牵连到我 我想咨询一下老师 税务方便我应该从哪几方面找一下他不合规的证据 保护自己
5月交社保,6月发5月工资,6月申报个税吗?
这样科目余额表上就总差这金额。我们的费用账都记在借方,请问怎么改到在借方,求老师指导?
老师我更正的话能不能借管理费用(红字),贷管理费用(红字)
你好,可以的,没问题的