您好 自己在公司拿着税控盘开的三个点专票 也要填在税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额
我是小规模公司,在税务机关代开了3%专票,那在资产负债表的应收账款中,我要计算在内的是含税的增值税发票总额还是不含税的销售额
请问老师。我是小规模差额纳税派遣公司,。我们这个月代开专票是145100含税,差额征税管理费是1280,税金是60.96,,按5%的税率,我填小规模增值税申报表时。税务机关代开的不含税增值税专用发票销售额,我应该是填管理费不含税的金额吧,1280/1.05
请问老师,小规模劳务派遣公司,差额征税,就是这个增值税附列资料里面,13栏,5%含税收入,除了自己开的普票外,还要把在税局代开的专票含税收入填上去吗?税局代开的专票销售额能不能不填这里,直接填到增值税申报表的首页?
想问一下,增值税纳税申报表三个点的,税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额,这一行是不是就是指税务机关帮忙开的发票?如果自己在公司拿着税控盘开的三个点专票,不要填在那个里面嘛
老师,比如小规模纳税人一季度使用税控盘开具增值税普通发票的不含税销售额是5万,税额500元,在税务局代开增值税专用发票的不含税销售额3万,税额300元,都是1%的税率,这样怎么填写增值税申报表呢?
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
请问,增值税缴纳后更正申报后不交了,可以转到下一个年度抵吗
老师,一般纳税人本月开具证明普票,没有开具专票,那么需要取得进项专票吗?还是取得普票进项就行
我是旅游业,游客投诉后的赔款,做什么科目?
老师,更正23汇算报表,申请退税,需要更正财务报表吗,我们是小企业
但是那一行不是税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额吗?不是代开的吗?自开的也要填吗?
是的 不是代开的自开的也要填
老师,我还想问一下,利润表里面 研究费用开办费用是什么费用啊?
开办费是企业筹建期发生的费用 研究费用是单位有研发项目发生的费用
还有利润表里面本月季度金额,这个是怎么填啊?比如现在填的是7到9月的
现在填的是7到9月的 您不是填的季度的吗
是啊 老师 我是打个比方现在填7—9月 利润表 季度报税不是要填嘛 本月(季)金额怎么填啊
请问您这个是电子税务局的申报表吗
是的老师 利润表不是要填本年累计金额,还有个本月季度金额吗?第二个我就想知道怎么填
这个就是季度申报的时候填季度发生的金额 如果是自己软件的话 应是按月生成的 是每个月份的金额
是的 系统按月生成 那本月(季)金额 是不是要用9月的减掉6月的呢
是利润表本年累计的9月减去6月的累计