同学您好,您的意思是2021年收到了2020年度的发票是吗,您汇算清缴钱收到的,是可以在2020年度所得税税前扣除的,做账做在2021念,通过以前年度损益调整科目。 知道有费用,没有发票的,可以正常入账,汇算清缴之前来了发票,就可以所得税税前扣除 汇算清缴之后才来发票的,汇算清缴的时候需要纳税调整,一般是不可以税前扣除,除非您到税务局取更正申报
老师你好,我进项发票来,我发票计入待抵扣里,认证会把待抵扣转到进项税额,现在专管员说让我进项税额转出一笔发票,我怎么做分录?
朴老师,非朴老师勿扰,辅料这些是各部门提交申请给采购的,办公用品是行政部门买的,请帮忙梳理一下以下内容 五、物料管理 1.申购与采购 (1)物料涵盖耳机、音响、电源包装材料、生产辅助材料、办公用品等。仓库保管员定期盘点包装材料库存,PMC计划部根据安全库存标准和生产需求,填写《包装材料申购单》,经厂长审批后,由采购部门采购。 (2)办公用品由各部门每月定期提出申购需求,提交办公室汇总。办公室统一制定采购计划,经审批后采购,实现集中采购的规模效益,降低采购成本。
老师麻烦问一下,老板个人卡收款后,又将款转至公户,我可以借其他应付款-老板,贷应收帐款,再借银行存款,贷:其他应付款-老板,这样做凭证对吗?谢谢老师
麻烦老师按照考试过程详细分析解答一下每一问
老师,您好,我2023年中级经济法过了,2024年中级实务过了,那我2025年是不是只要考经济法和财管这两门就行了?
老师您好,我们是一般纳税人,供应商给我们开了一张普票,说是不能红冲了,那这张票我该怎么处理呀,怎么做账
大陆公司公账往台湾公司公账转款800万需要什么样的条件,以及需要缴纳哪些税款
个税手续费返还1500,现在申报增值税,这个是含税金额吧老师?之前1500全部计入营业外收入了,现在缴税要把销项增加,营业外收入减少了调账?
我给员工补计提5个月的工资,报个税是月月报,还是12月报个税合计金额3万
您好,我们是餐厅,一般纳税人。客户本来订了婚宴酒席,结果酒席开始的前一天让取消了,但我们东西都已经筹备好了,就协商给了2万元。请问这个2万元我应该做营业收入还是做赔偿?
那汇算清缴之前收到帐做到2021年度用以前年度损益,20年知道这笔费用时候还用做分录吗
如果知道的话,最好是做在2020年度
老师我问得就是不知道该怎么办啊
就是您2020年旧知道有这笔费用,那您就正常一般是怎么做的就怎么做
那不是不符合全责发生制
实际是2020年度的,您做在2020年度,就是权责发生制的原则的体现
老师我懵了老师你可以详细解答一下吗?就是跨年票发生业务怎么处理 我只要看懂业务我就明白了
我这里有一份跨年发票的账务处理相关的文档,是我们继续教育里面的一个专题,您留个邮箱,我发您