你好,筹建期时建了破碎站 借:在建工程,贷:银行存款等科目 完工结转到固定资产科目核算
老师,厂里是生产水泥,然后筹建期时建了破碎站,公户转入个人账户,发票没开,怎么做账
请问一下我们是建筑公司,然后跟别人买了水泥,别人不给我们开发票,我们公户出去的,那这个需要怎么办吧?没有发票,我要怎么做账吖?付款借应付账款 贷银行存款,现在收不到发票
老师请问下,我们是施工方然后每次都是我们给建设放方账户转电费款,然后建设方给我司开电费发票,这个月房建企业账户被封了,然后用我司的账户代付电费,电费发票还是开给房开公司,这种情况我司还用房开企业出一个委托付款协议吗,然后施工方怎么做账呢
公司有建筑工程的经营范围。现在想开这种发票,听财务说需要有许可证才能开。没有许可证可以开吗
你好。公司是5月份成立的,6月份的工资是通过劳务派遣平台发薪的,公司对公转给劳务派遣公司,这次支出怎么做分录,这个工资,需要在自然人税收系统里面申报吗?
老师,你好,开销售产品ABCD发票出去,没那么多进项ABCD发票回来,要交很多增值税,有其他办法吗?
医保和养老保险是累计交了多少年后,老了可以用
单位结算账户开户费,和单位结算卡工本费什么分录
老师,注册资本金和项目资本金有什么不同?收到注册资本是入账实收资本,那收到拨入的某某项目资本金呢??应该怎么入账?朴老师
朴老师你好,实收资本能大于注册资本吗?比如实收资本1000万,注册资本800万
人民币兑换美金需要缴纳税额吗?
我公司2021年注册,注册资本200万,实收资本为0,现在注册资本时限有规定吗?朴老师回答
朴老师好: 关于实缴的要求。存量(老)公司注册资本金补缴时间点:设三年过渡期,即2024.7.1-2027.6.31,5年内缴足,即2032年7月1日前缴足。出资时间还要在国家信用信息公示系统公示出来。 具体如何操作呢?需要在2027.6.31之前做章程里出资时间的变更吧?最晚变更到2032年6月底。那何时需要公示出资时间呢?
没有来发票也可以记入在建工程是吗
你好,可以先按建造成本计入在建工程,取得发票再冲销,然后再根据取得的发票入账。
没取得发票前在建工程,贷银行存款,取得发票后做相反分录是吗?
你好,是的,是这样的
这个发票是在固定资产还没建成的时候来了,如果发票一直等到固定资产建成了才来怎么办
你好,如果发票一直等到固定资产建成了才来,先做无票分录,然后取得发票就冲销无票分录,然后再根据取得的发票做相应分录就是了。
嗯你是说就先做借固定资产贷在建工程,等来在做反分录是吗?这个在建工程不管发票有没有来只要建好可以转固定资产都可以是吗
你好,是的,是这个意思
那老师你好,我们厂里有个人做账做厂房这些因为没来发票,她一直记在建工程没有转固定资产,筹建期已经结束,如果一直挂在在建工程这样应该是不对的是吗,毕竟房子都建好了
你好,房子都建好了,还放在在建工程是不对的,应当结转到固定资产核算才是的。
也就是虽然发票没到,但如果筹建期过了厂房也建好了,就应该转到固定资产是吗?该怎么折旧还折旧,等发票到了在做反分录
你好,是的,是这个意思。
如果我入了固定资产,我也折旧了,等发票来了,前面折旧不管,后面按发票上金额减去前面折旧金额,按剩余金额在折旧是吗
你好,发票金额与之前暂估入账的金额不一致吗?
嗯,如果一致折旧就不用管了是吧,如果不一致怎么做
你好,如果一致就不用管。 如果不一致,少计提折旧就补计提,多计提了就冲销
好的,那我可以前面折旧不管,把前面折旧总金额算出来,在用现在的开票固定资产金额减去前面的重新按新的金额去折旧,是这样是吗
你好,如果一致就不用管。 如果不一致,少计提折旧就补计提,多计提了就冲销