你好,同学。将之前的暂估红冲,然后按正确的成本 重新结转处理一个分录
请问老师,我们公司租了私人一个厂房,但是这个人不给我们开票,我们就想用公司的一个员工去租这个厂房,租了后再平价转租给公司,然后去让这个员工去开票给公司,这样操作可以吗?
老师,这个题应该怎么去理解,为什么调整后是110000
制造业中,生产成本怎么理解?生产成本下的二级科目,什么是直接材料?辅助材料? 2,制造费用包括哪些或者怎么理解?
我想问,固定资产小于500万可以一次性入费用抵扣吗? 是不是税法上可以? 所以是这个意思吗: 会计需要一个月一个月做账?分5年做完? 但是 申报企业所得税的时候,直接把固定资产整个入费用就行?
老师,请问一下,餐厅给员工发放春节过节费是进入销售费用还是管理费用?谢谢
老师新去一个小微企业一般纳税人,其他应收款挂了1000多万,其他应付款挂了700多万,这样要注意什么?有什么分险
你好,老板的朋友买汽车给公司开发票,可以吗
老师其他应收款挂了1000多往来,这样存在分险吗
这个题为什么要减掉0.5,不是整体变为6年吗?问的是24年一年该提的折旧吗?
公司有直播的人,但不是正式工,应该什么方式给她酬劳
会计分录怎么做
借,主营业务成本 负数 贷,应付账款 暂估 负数 借,主营业务成本 贷,应付账款
为什么还有做应付账款,不是应该冲工程施工吗
你这是之前暂估收票,如果你用了建筑 合同准则 借,工程施工 合同成本 贷,应付账款
可是这样一来,应付账款就会越来越多,
你这要支付的啊,你难道钱不付吗
有些是支付的了,有些是做在工程施工里面的时候就已经直接挂在应付账款了面了。
你支付就是 借,工程施工 合同成本 贷,银行存款 就是了的