您好,这是在建工程的投入,入在建工程成本

老师我门建筑施工单位,刚成立没有前车之鉴,承接棚改项目住宅老师建账方面,给指导一下吗?比如,有20栋楼,老师核算每个楼栋成本 材料 人工 还有共同发生成本,我怎么区分 老师我工程施工下面分什么明细 比如1项目部 我原材料分1号 2号楼 怎么区分不会? 有的财务说分细点!有的说,不用分那么细?这块我在做账时候怎么弄好?指导一下嘛?
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
老师,请问下比如一个整体建筑物有部分毁损,现在这部分重建,我需要什么材料来支撑,该怎么做账务处理呢?
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
老师:请教一下 公司上了ERP系统后,其中有部分原材料是属于客供件,就是客户付款把原材料拉我公司入库后领料用于生产,但这部分原材料是客户付款我公司不支付的。1、后续成本分摊的时候也剔除了这部分原材料,就按暂估0.01/件单价入库,但后面原材料入库就与系统里边对不上了 这部分怎么操作啊?2、账务处理的时候分录需要体现吗?3、如果要体现应该怎样做?
老师,老板开回来的餐饮普通发票怎么做账
请问老师,我司9月核算产品入库成本时,每套产品多核算成本2元(包含了料、工、费),假设9月销售出库的产品全部为9月入库产品,那么9月销售出库产品营业成本每套也多核算了2元,是吗?
公司要开承兑100万,公司存了50万到保证金账户,这种如何入账
请问老师我们老板开了一个粮食烘干塔一般纳税人,今年老板自己要种地,从对公在粮资商店买玉米种子,对方给开发票,我们怎么做会计处理
10月开的专票,十一月客户谁不要了,红冲的分录怎么做,一般纳税人
公司建立初期2016年的成本没有结转,一直记得其他应收款–待查少转成本,现在新接手,感觉在其他应收款不合适请问这账怎么调整?会计分录怎么处理?都调整到以前年度损益科目吗?
老师,收到退货,可是已经不能用了,怎么做账务处理?
老师,所有者权益(或股东权益)是不是实收资本减未分配利润=资产-负债
老师,我请教一下,我们电商行业,走私账购买一批产品,然后走平台销售出去,实际上平台销售出去的实际是另一种产品,这种账务怎么处理了
老师谁有慧算账的视频课件或课件
整体已转固定资产(现是在毁损上重建)毁损部分需要先报损处理吗?现在新建费用是直接在毁损上新增原值还是应该怎么做呢?
您好,如果只是替换一部分的更新改造,把这部分的账面价值转入在建工程。
是需要把毁损部分原价和折旧算出来的值把这个值报损再增加现在新建的费用是这样吗?
您好,因为更新改造,固定资产应整体暂停折旧,转入在建工程,参考如下例子 更新改造固定资产的账面原值为380万元,已计提累计折旧50万元,已计提减值准备10万元。改良时发生相关支出共计180万元。被替换部分的账面价值为20万元。 借:在建工程320 累计折旧50 固定资产减值准备10 贷:固定资产380 借:在建工程180 贷:银行存款180 借:营业外支出等20 贷:在建工程20 更新改造期间不提折旧,完工时转入固定资产,次月计提折旧 借:固定资产480 贷:在建工程480
老师,从去年5月份新建好的到现在之前的会计都没做任何处理,那现在做还得调折旧?
您好,是的,达到预定可使用状态时就得计提折旧了