你好, 预付2万时 借:预付账款 20000 贷:银行存款 20000 在提货时,按20000的总价和你实际能收到的货的22000元的总数量来计算单位成本,算出你单次提货的货物的价格 借:库存商品 应交税费——应交增值税进项税额 贷:预付账款

我公司给供应商预付货款,例如预付2万送2000元,也就是我后面提2.2万元的货就不用再付款了。而且这个货是分批提的。那我付款和后面提货的时候账务如何处理
老师,你好,就是5月我们付给了A一笔货款,本来应该A给我们提供商品,(当月做账了,预付账款A公司挂账了)然后8月A把这笔债务转让给了B,她们寄来了一个转让协议,就等于现在该B给我们提供商品,也是B给我们开发票。 她们自己协商的转移所以我们也不用给B再付款。 然后我该怎么把往来转移到B的账面上呢 借:预付B公司 贷:预付A公司???
客户付钱办的保理业务付款给我公司,且按照货款收了一部分中介手续费,请问怎么帐务处理,比如客户应付账款100万,最后收到的钱是保理公司付过来的钱98万和我公司付给保理公司的2万元。
老师,请问,我们公司7月份打给供应商一笔款,是提供服务类的货款,做的预付账款,但是一直没有排上,10月份款要退给我公司,我是不是做一笔预付,后面款回来了就冲掉这笔预付就可以了,没有开发票过来。
我公司订了200万的口罩,并预付了100万的预付款,但订购后,口罩的价格突然下跌,而且市场供应量缩小,所以这批口罩就没再向那家公司提货了。帐面上支付150万的预付款对方也不会退回。这笔分录可以借预付帐款,贷本年利润冲掉吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?