你好,我们公司今年亏损200多万,但是业务招待费超标50多万,还有些没有发票的2万多要纳税调增,因为调增之后应应纳税所得额是负数,这种情况不需要缴纳企业所得税。
老师,我们公司今年亏损200多万,但是业务招待费超标50多万,还有些没有发票的2万多要纳税调增,调增的这部分需要交企业所得税吗?
19年结账,利润分配亏损20万,汇算清缴的时候调整暂估成本,还有超出的业务招待费等调增50万,多出的已经补税了,实际19年的利润已经没有了,但是账上还有这20万的亏损,我该怎么调账才能把这个亏损调平了,如果一直在账上就该影响今年的利润了 想要账表一致
老师,我们是今年新成立的企业,21年还亏损十几万呢,但汇算清缴时大概会调增一万多,这样算下来还是亏损,不用交所得税吧?那留抵补亏的是不是要减去这一万多?
老师,我们21年利润亏220万,有个合同差50发票,现在没有发票准备调增,等后期开票了再调整可以吗?调增后亏损170万,企业所得税还需要交吗?
郭老师,前年成立的公司,当年亏损了50万左右,因为筹建期不能做亏损年度,所以就直接调增50万,当年就是零申报,那么经常我不是要再调减50万是吧,但是筹建期里的50万含有4万的业务招待费的,这样我应该不能全部50万调减吧?是不是要调增40%的业务招待费啊?
请教一下,如果要挂靠,一定要约定增值税税负和所得税税负等等吗?谢谢
老师好,我公司是建筑企业,一般纳税人身份,给当地一家中心幼儿园开具了9%税率的工程服务普通发票,请问产生的销项税额可以用本公司取得的进项税额去抵扣吗?取得的进项发票是专用发票
老师,个体户查账征收,管员今天说有一个预警,原因是说24年1月份买了一辆车,发票开的是法人的名字,然后我就没入账,但是平时加油开的是个体户的名头,我去年把油票入账了,但是汇算调增了。管员问交交没交车辆购置税,是什么类型的车,这个预警有什么风险么
老师,请问这个清单是开生活物资还是开什么品名了?
老师,客户对公司有多大比例影响,可要求供应商提供财务报表呢?
老师,如果个税申报1人,社保为2人,系统会不会预警?因为还有一人没有收入,所以未申报个税
老师,我想问一下 因为分公司比较多 我想问下总公司公章印刻的话 可以备案几个公章?
国内信用证是啥意思,可以举个例子么
老师您好 我公司小规模纳税人 我截止8月20号我的收入7万元整 我今年收到进项成本发票推广费3万元整 我的公司现在要注销 我今年的推广费可以全部抵扣企业所得税吗?
老师外贸企业出口退税,成交方式是CIF开具出口发票金额金额怎么确定。
企业所得税怎么计算呢?
你好,调增之后应应纳税所得额是负数,这种情况不需要缴纳企业所得税。 季度所得税=利润总额*所得税税率 汇算清缴补交所得税=应纳税所得额*税率—季度预交税额