你好,对的是的,不用减去1万的。
老师,我们是今年新成立的企业,21年还亏损十几万呢,但汇算清缴时大概会调增一万多,这样算下来还是亏损,不用交所得税吧?那留抵补亏的是不是要减去这一万多?
我们公司是19年成立的。一直都是亏损21年,我们老板想交一点企业所得税,但是之前会计做的那个亏损,亏了两百万。我们今年才盈利20万左右。本来是想交几万块钱的企业所得税,但是他冲减了以前年度亏损,企业所得税又为零了,这样子。公司会有问题吗?会被稽查吗?会被列为风险纳税人吗?
去年亏损20万,但是有票的只有十万,收入四万多,现在报汇算清缴,没有发票的是不是要调增,然后我在汇算结束后收到这些发票,假如我下半年或者明年收到发票,是不是一样的能抵扣,可以弥补亏损五年
老师,我报年报,企业所得税本来纳税调整后所得7万多。但是去年是亏损了79000多,我们在第四季度的时候交过税3000多,这会弥补亏损税务局给我退税,这个退税是不是一般不敢要?
老师,问一下,我们公司是一般纳税人,今年亏损200万,其中一百万左右是没有正式发票的,现在会计事务所给我们企业所得税汇算清缴,调增了100万,现在还亏一百万,我去年报表报的还得亏损200万,这个以后对我们公司有什么影响吗?
董孝彬老师您好!刚才的问题还需要再问一下 谢谢!
老师您好,进项异常,做了进项转出,补交了税,异常解除后可以申请退税吗?
老师,你好如何看外贸企业出口合同里面,合同金额加了杂费,报关单上成交方式是EXW,报关单杂费对应的有金额,开出口发票怎么开
老师 年度现金流量表是不是只需要填写本年累计金额就行了?
老师好!请教:主营业务成本科目 下面能不能设置 二级科目 装卸费
老师,税务那边说我们在2025年确认收入的时间晚了,需要更正申报,在未开票的月份做一个无票收入,这个需要认证进项吗,当时没那么多留抵,需要缴纳增值税吗
您好,我公司是经营民宿的,也有租用村里的草原,用作露营场所。平时旅客过来旅游,或者团建,我们会提供住宿,提供餐饮,也提供营地给他们搞活动,请问要怎么开票呢?按什么税目开票?我们是小规模纳税人
【例题 21·多选题】(2022 年)下列关于两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有( )。 A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均 B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于 0 C.如果相关系数为 0,则表述不相关,但可以降低风险 D.如果相关系数小于 1,则投资组合的标准差一定小于单项资产标准差的加权平均数 这里面的相关系数指的是什么
老师,请问填报专项扣除的时候,为什么代扣代缴单位没有购买社保的这个单位呢
公司A把档案项目外包,由其中一家人力资源服务B承接。外包人员中其中一名有档案管理人员专业证书,公司A为该外包人员缴纳了社医保费用。公司目前的做法是将社医保费用及工资全额支付给人力资源服务公司。然后为该外包人员把钱转回公司A账户代收代付社医保。这样的做法是否合理
老师,如果留抵的亏损不用减去这调增的1万,那岂不是汇算清缴就没有意义了吗?本来调增的需要交税,但因为亏损太多,所以调增也不用交税
你好,你的弥补亏损明细表会体现调增的金额,但是账上的不用做,账上的是会计利润,一个是会计利润,一个是税法利润。
两个可以不一致,可以有差异。
也就是说不用做账务处理,但留抵的亏损会减少?
你好,对的是的,是这么理解的。