同学您好,借银行存款30 贷预付账款30,借银行存款60贷预付账款60,借预付账款100贷主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)

12月1日,我公司签定了一份合同,价值100万。12月3日对方支付预付款30万,12月20日支付60万,我公司于12月25日开具发票100万,另外十万是质保金,一年以后付清,怎么做分录
长城公司于2019年10月5日从证券市场上购入 公 司发行在外的股票100万股作为其他权益工具资每股支付价款5元另支付相关费用10万元20年12月31日这部分股票的公允价值为550万元城公司2019年12月31日应确认的其他综合收益为40万。 问:分录怎么写的
3.审计人员李芳在审计恒润公司销售业务,抽查时发现下列情况:(1)销售给甲公司一批设备,金额共计700万元(不含税,增值税率17%)。销售合同中约定,签订合同后支付100万元,出具验收报告后支付150万元,试运行1个月并最终验收合格再支付余款569万元。交货日期是2014年11月25日。实际执行情况是:恒润公司于2014年11月20日发货,经双方签字盖章的安装验收报告的日期为2014年12月25日发票日期为2014年12月25日。截至2014年12月31日,恒润公司已收到货款250万元该单位在2014年的财务报表当中确定的该业务的收入为700万元
20×1年12月1日,与A公司签订一项购销合同,合同规定:甲公司为A公司建进安装一部电梯,合同价数为600万元(不含增值税)。合同规定,A公司在合同签订5日内预付商品价数(不含增值税)的30%,其余价款将在甲公司将商品运抵A公司并安装检验合格后支付。甲公司于20×1年12月5日收到A公司预付的价款180万元,并将商品运抵A公司。至20×1年12月31日,估计完成安装任务的50%,预计于20×2年1月31日全部安装完成。该电梯上际成本为380万元。答案上给的12月5日分录里,借:银行存款,贷:预收账款。我想问为什么贷方不是合同负债呢
甲公司2018年1月1日以融资租赁方式租入一台设备,租金总额为240万元,台同约定租赁期开始日预付60万元,以后每年年末支付60万元,分3年于2020年12月31日全部付清租金,假设银行同期贷款利率为10%。已知:(P/A,10%.3)=2.4869。编制甲公司2018年1月1日租入固定资产、2019年12月31日至2020年12月31日支付租金、摊销未确认融资费用的会计分录。
往年的银行流水打印不出来,在异地的银行,可以去打印吗
在异地的银行,可以打印对公银行流水吗
宁波5家企业,要接过来3家代账的,其中一家申请高新技术企业,发票 开票的问题 ?但是实际有2个财务,剩下的都是公司的其它人,每家目前就2-3个人,目前要走账,创造营业收入,其中一家申报高新了,我们打算用其它人的登录做账,问 这个开发票问题,3家怎么分配? 财务经理不能开票吧
老师,生产企业出口的设备,设备中的零部件坏了,运回国内维修,维修后又出口了报关单监管方式是修理物品,这样还需要开出口发票吗?
老师,我们出口货物合同签订的是美元单价是300,汇率是7。人民币是2100。我们出口第一个工作日汇率是6.98,那么写报关美元金额是按合同单价300美元?还是以2100/6.98来折算美元?
国内物流费开票是几个点
老师好!公司员工的住房公积金公司缴的部分需要计提吗?
老师,已经抵扣过了,然后有部分红冲的,红冲部分打印出来了,现在不确定是进项税额借方负数还是进项税额转出贷方正数,这两者分别什么时候用
工地上雇佣了一个零工,费用5000,他个人不想去代开发票,怎么处理呢,申报个税吗
老师请问一下我们是做装修的,跟公司业务没有关系,赚了5000,要给员工2000,请问一下计入什么科目
质保金到账了呢
借银行存款贷预收账款,不好意思,上面预付账款的地方,都需要换成预收账款