不需要结转的,这个是挂账。

增值税用的科目是待抵扣进项税,结转增值税时应该怎么做
老师,增值税进项留底退税的到账应该怎么做分录?我们没用未交增值税科目,用的待抵扣进项和进项和销项
老师,做增值税进项留抵退税的分录怎么做,结转待抵扣进项时是借:应交税费-增值税进项,贷:应交税费-待抵扣进项税额,退税可以做借:银行存款,贷:应交税费-增值税进项税额吗
老师,做增值税进项留抵退税的分录怎么做,结转待抵扣进项时是借:应交税费-增值税进项,贷:应交税费-待抵扣进项税额,退税可以做借:银行存款,贷:应交税费-增值税进项税额吗
老师,增值税进项税额已经勾选体现到增值税申报表了,在账上应该放在哪个科目?(直接就放进项税额;还是结转到未交增值税,还是结转到增值税留抵税额,还是结转到待抵扣进项税额?)我们要到年底才会开出销项发票抵扣。
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
当月有抵扣进项和销项,结转可以直接未交增值税?因为我们也特殊,也有即征即退部分
结转到转出未交增值税的
我们每月都有留底进项,这样应交税费就是借方余额。这样可以吗?
领导说不能这样挂,让我们先暂估材料或者费用,等后面认证再冲回做进项,但是现在前面都是挂待抵扣,我下个月认证怎么冲呢
可以的,财务报表可以在其他流动资产里面填写。
前面挂待抵扣,后面我抵扣时怎么冲回呢?
前面做增值税结转是直接转出未交增值税,和未交增值税
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣。