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增值税用的科目是待抵扣进项税,结转增值税时应该怎么做

2020-12-18 13:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-18 13:02

不需要结转的,这个是挂账。

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快账用户2456 追问 2020-12-18 13:20

当月有抵扣进项和销项,结转可以直接未交增值税?因为我们也特殊,也有即征即退部分

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齐红老师 解答 2020-12-18 13:35

结转到转出未交增值税的

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快账用户2456 追问 2020-12-18 18:18

我们每月都有留底进项,这样应交税费就是借方余额。这样可以吗?

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快账用户2456 追问 2020-12-18 18:20

领导说不能这样挂,让我们先暂估材料或者费用,等后面认证再冲回做进项,但是现在前面都是挂待抵扣,我下个月认证怎么冲呢

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齐红老师 解答 2020-12-18 18:27

可以的,财务报表可以在其他流动资产里面填写。

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快账用户2456 追问 2020-12-18 18:48

前面挂待抵扣,后面我抵扣时怎么冲回呢?

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快账用户2456 追问 2020-12-18 18:49

前面做增值税结转是直接转出未交增值税,和未交增值税

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齐红老师 解答 2020-12-18 18:53

借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣。

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不需要结转的,这个是挂账。
2020-12-18
对的呀,账务处理正确的没问题。
2022-04-14
没问题,可以这么做的
2022-04-12
待认证进项税这个科目月末不需要结转的,以后认证了再转到进项税
2024-05-04
参考《财政部 国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》(财税〔2011〕107号)第三条第二项规定,企业收到退税款项的当月,应将退税额从增值税进项税额中转出。 收到退还的期末留抵时,会计分录: 借:银行存款贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2022-04-12
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